Совсем запуталась. У нас стандартный договор, аренду в деп. финансов и на рсходы соотвеьсвенно. НДС мы платим как налоговые агенты. Вот тут меня и переклинило. Куда я ео отношу, то же же на затраты?
Начисление 26 68
Выплата в бюджет 68 51
Правильно? Или у меня мразьм?
Спасибо всем за ответы![]()


