Добрый день!
Подскажите новичку
Мы приобрели ОС ст-тью 10200 в окт.2006г.
как его отразить в учете, и сколько будет амортизация
как отразить его в декларации по налогу на имущество?
Добрый день!
Подскажите новичку
Мы приобрели ОС ст-тью 10200 в окт.2006г.
как его отразить в учете, и сколько будет амортизация
как отразить его в декларации по налогу на имущество?
Ну раз Вы говорите, чтокак его отразить в учете- то отражатьприобрели ОС
08-60 - приобретение
01-08 - ввод в эксплуатацию
02- счет учета расходов - амортизация ежемесячно
Амортизация будет (при линейном способе, в БУ) - 10200/СПИ/12, где СПИ - срок полезного использования.сколько будет амортизация
По остаточной стоимости соотв. на 01.11, 01.12 и 01.01как отразить его в декларации по налогу на имущество?
PS настоятельно рекомендую прочитать ПБУ 6/01 и статьи 256-259 Налогового кодекса
а какие проводки будут по 02 счету?
и сумму надо брать с НДС?
Добрый день
В декл. будет балансовая ст-ть на 01.11.06, немного с амортизир. будет на 01.12.06, и еще немного на 01.01.07г. Амортизация в зависимости от амортиз.группы. Вся сумма складывается делится на 13 (получ.среднегодовая или нал.база), умнож. на % имущ.
Ничего подобного. Это в НУ амортизация в зависимости от амортизационной группы.Амортизация в зависимости от амортиз.группы.
Без НДС.и сумму надо брать с НДС?
К 02 Д 20 (26,44, ??) - ежемесячное начисление амортизации;а какие проводки будут по 02 счету?
приобрели 08.12 сумма без НДС 10161,02
ежемесяч сумма амортиз будет 10161,02/7/12=120,96
у меня будет проводка Дт02Кт01 120,96
а сумма 10161,02-120,96=10040,06 будет в декларации на 01.12
Я вас правильно поняла?
СПИ- 7 лет? да
Нет. Амортизация начисляется по кредиту 02 счета. В дебет счета учета затрат, который я Вам ну никак уж сказать не могу, потому что не знаю, на каких счетах вы учитываете свои расходы, да еще и с учетом возможных вариантов использования этого ОС...у меня будет проводка Дт02Кт01 120,96
Да.а сумма 10161,02-120,96=10040,06 будет в декларации на 01.12
Если ввели в эксплуатацию в декабре, то амортизация будет начисляться только в январе
нетприобрели 08.12 сумма без НДС 10161,02
ежемесяч сумма амортиз будет 10161,02/7/12=120,96
у меня будет проводка Дт02Кт01 120,96
а сумма 10161,02-120,96=10040,06 будет в декларации на 01.12
Я вас правильно поняла?
1.амортизация начисляется со след месяца, после ввода в эксплуатацию.
на 01.12, и даже на 01.01 ост.стоимость - 10161,02
2. Д 26,44... К02 - проводка по начислению амортизации
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Yulia_, а Вы хотите сказать, что амортизация ОС в БУ и НУ одинаковая (срок полезного исп.)?Вы хотите сказать что амортизация ОС в БУ и НУ разная (срок полезного исп.)?
Yulia_, musa, вам я тоже настоятельно рекомендую прочитать ПБУ 6/01.
Т.е. если мы ОС ввели в эксплуатацию 08.12, то амортизация будет 01.01.2007 Д44К02
а в декларации за 2006 г. я буду ставить всю сумму 10161,02 Так?
И что? Они у меня не идут даже при одинаковых СПИ. И линейных методах в БУ и НУ.Иначе у Вас не пойдут 02.1 и Н05.02
вообще-то срок полезного использования пишется в технической документации.Причем здесь методы мы говорим про линейный , я про сроки использования говорю
Правильно будет или нет?
1. Yulia_, нужно очень внимательно относиться к формированию первоначальной стоимости ОС. В БУ и в НУ они могут отличаться.Ну для вас ничего так ничего
2. Нужно не менее внимательно относиться к увеличению стоимости ОС (модернизация, реконструкция и т.п.). Если после модернизации 02.1 и Н05.1 "идут" - то скорее всего, Вы ошиблись.
3. При установлении СПИ для целей БУ организация НЕ ОБЯЗАНА учитывать классификацию основных средств, утв. Постановлением №1 от 01.01.02.
1. О модернизации и реконструкции речь не шла
2. Отличаться они не могут если в учетной политике указано что способ и метод начисления амор.линейный.
3. И когда сходится 02.1 и Н05.02 я не ошиблась, это значит что срок полезного использования одинаковый в месяцах и метод
А вот если не идет в пору хвататься за голову, если точно знаешь что ОС новые и модернизации они не подлежали, и сроки должны совпадать.
Последний раз редактировалось Yulia_; 27.02.2007 в 14:33.
Пдскажите пожалуйсте
ОС приняли у учету на 01 сумма 10500
начислена амортиз 02 сч 150р
у меня по Дт 01 10500 а как провести сумму по Кт?
Какую и зачем?у меня по Дт 01 10500 а как провести сумму по Кт?
P.S.
Э...коллеги!
Вы в спорах между собой про автора темы не забыли?![]()
Они - это Вы о чем? Что не может отличаться?2. Отличаться они не могут если в учетной политике указано что способ и метод начисления амор.линейный.
Вот с чего Вы взяли, что сроки должны совпадать?и сроки должны совпадать.
а что сальдо по 01 так и будет висеть?
Так и будет. Пока Вы это ОС не спишете.а что сальдо по 01 так и будет висеть?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)