Подскажите, пожалуйста. Как в 1С правильно оформить приобретенные билеты на командировки. Билеты покупаем по безналу.
Подскажите, пожалуйста. Как в 1С правильно оформить приобретенные билеты на командировки. Билеты покупаем по безналу.
Вам документы интересны или проводки???
Да и то и другое наверное... Если не затруднит.
Тогда давайте определимся с методикой ведения, в (перенес в соответствующий раздел форума)
а документы для в бухгалтерии есть очень гибкий документ "Операция в ручную" тут можно ввести любую проводку.
Я в 1С оформляю получение док-том: Услуги сторон. орг-ий кор.счет 50.3, а как выдать с этого счета? В 1С расходник как сделать?
у нас 1С "Комплексная" - делаю так:
оплата билетов 60 (76) - 51 (контрагент - трансагенство) документ "строка выписки банка (расход)
При получении накладной от трансагенства - документ "поступление ОС, НМА и проч.) проводки 71/работники - 60 (76)
Подскажите, пожалуйста. Сотрудник едет в командировку заграницу. При этом у него несколько стран. Заказал один билет, например, Москва - Амстердам; Рим - Москва. Проблема во втором билете: Амстердам - Верона - Рим - Верона - Амстердам. При этом часть пути он не использует (Рим - Верона - Амстердам), т.к. в это время по первому билету он прибывает в Москву (Рим-Москва). Этот второй билет не делим. Как проводить такой билет? Причина покупки такого билета, в "2 конца" - получается значительно дешевле.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)