Здравствуйте.
Подскажите, как пишется пояснительная записка к исправленным декларациям?
Ситуация такая:
Фирма на УСНО-6. После сдачи годовой сами нашли ошибку в заполнении декларации по авансовым платежам ПФ за 2 квартал. Поскольку сумма уплаченных платежей в ПФ попадает в декларацию по единому налогу, то получилось следующее: все декларации по единому налогу и ПФ начиная с 2 квартала неправильные.
На данный момент сделали все исправленные документы, доплатили единый налог. Как правильно оформить пояснительные записки?
Есть ли у кого образцы (может есть какие правила заполнения)? Если ли какие тонкости в составлении записок? Мне сказали, что на каждый исправленный документ нужна записка, где перечислены все исправления. Но возникает вопрос - в декларации за 3 квартал по ПФ исправлено более 50%. Это все перечислять (записка будет больше декларации)?
В общем - срочно нужна любая информация по этой теме. Заранее спасибо.





, и если им не разъяснить подробно, что и почему сделано, то возможны разные варианты развития событий.
). Написание заняло 30 минут.