Уважаемые, совсем я запуталась.
Расскажите, как и когда менялась Книга Доходов и Расходов в 2006 году? И в каком виде ее сдавать за ГОД?
Если можно, последовательно. Сколько колонок и проч?
Буду очень признательна!
![]()
Уважаемые, совсем я запуталась.
Расскажите, как и когда менялась Книга Доходов и Расходов в 2006 году? И в каком виде ее сдавать за ГОД?
Если можно, последовательно. Сколько колонок и проч?
Буду очень признательна!
![]()



С 26 мая 2006 года отменены графы "доходы-всего" и "расходы-всего". Больше ничего не менялось.
Над.К., то есть,
я несу с Декларацией Книгу ДиР за четыре квартала 2006 года. в которой 1 и 2 квартал заполнены с графами "доходы-всего" и "расходы-всего", а за 3 и 4 кварталы - без этих граф.
Правильно?



Да.
Спасибо!!!![]()
А я вообще ее не несу если ее не принесешь будет штраф 50 рублей, а заморочек до кучи![]()



А что, отнести книгу - это такая большая проблема?
Подскажите пожайлуста, вы Книгу распечат.за каждый квартал или одну общую за 2006 г?



Общую.
Влезу в эту тему с парой вопросов по книге
Заполняю впервые, вручную в экселе, упрощенка 6% доходы.
1) Надо ли на обложке заполнять коды? Какую ставить дату?
2) Доходы начинаются с 3 квартала, поэтому "доходы всего" не заполняю, а в следующей графе "в т.ч. учитываемые при исчислении налоговой базы" доходы нужно ставить за вычетом расходов на ПФР (как положено, до 50% от базы)?
3) соответственно в справке к разделу 1 сумма полученных доходов с учетом вычета расходов на ПФР?
Заранее спасибо![]()



Взносы в ПФ при УСН 6% в книге не показываются.
Ответьте, пожалуйста, если в 2006 получился убыток, в 2005 - прибыль, в 2004 убыток, который не перенесся полностью в 2005, то в разделе 3 КДиР за 2006 заполняю: стр. 10, 20, 150, 160 - одинаковая сумма (неперенесенного убытка-2004) и все?
А разве обязательно за 1 и 2 кварталы заполнять графы "Доходы всего" и "Расходы всего"?
Галина К , нет, не нужно этого делать
Помогите еще, кто может. Клинит уже. УСН 15%. У нас в середине года была значительная переплата по страховым взносам на ОПС, поэтому несколько месяцев я взносы начисляла, но не перечисляла. Как указать в КУДиР расходы по этим взносам, если платежек не было? На конец месяца, когда начисляла? И что указать во 2 графе?
расходы ежемесячно на сумму начисленных... на дату принятия расходов в КДиР запись вроде: "приняты расходы по......, п/п №ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ" номер и дата реальной платежки которой были перечислены взнос в ПФР...
платежка была... просто расходы по ней принимаются "частями"...Как указать в КУДиР расходы по этим взносам, если платежек не было
С уважением...
А разве обязательно за 1 и 2 кварталы заполнять графы "Доходы всего" и "Расходы всего"?я бы не был столь категоричен...Галина К , нет, не нужно этого делать
С уважением...
Я не знаю как написать кому я отвечаю, отвечаю просто книгу надо сдавать один раз в год, до 31 марта , вместе с декларацией по усно, а штраф 50руб, как за каждый документ который не сдан , если проверяющие его запросят, сейчасм дам ссылку на статью НК РФ.
Теперь о незаверенной Книге. Само по себе это нарушение ненаказуемо, однако для Минфина отсутствие регистрации равносильно отсутствию Книги. А это уже влечет ответственность по ст. 126 НК РФ, то есть штраф 50 руб. (Письмо Минфина России от 31.03.2005 N 03-02-07/1-85).
Так что вот такие вот выводы делайте сами
Да нет конечно отнести не проблема, просто когда ее проверяют виднго все косяки ...а это лишний раз головняк, но по большому счеиту вы правы![]()
Извините,я не в тему, а что если была переплата в ПФР, то ее нужно брать в расходы то то, что начислено в данный момент, а не всю сумму сразу по платежному поручению.



Законом никаких сроков заверения книг не установлено. Кроме того, книга не сдается, а просто подписывается.один раз в год, до 31 марта
Пока требования нет - и штрафа нет.Есть требование о предоставлении книги? Нет? Какой штраф?
Но если затребуют, а она не зарегистрирована (читай - нарушен установленный порядок ее ведения) - ст.126 НК в чистом виде.
P.S. А для руководителей фирм еще и КоАП.
Подскажите, нужно ли заполнять III разде в книге Д и Р(стр. 120), если нет убытка?
не нужно...Подскажите, нужно ли заполнять III разде в книге Д и Р(стр. 120), если нет убытка?
С уважением...
Не разу не сталкивался, чтобы в ПФР были против того, что зачитываются переплаты прошлого налогового периода... Вы персонифицированный сдали?.. В протоколе к ведомости уплаты страховых взносов на ОПС должна быть указана излишне уплаченная сумма... В этом году Вы можете ее зачесть...С платежками проблематично. Переплата тянется еще и с прошлого года. И платили до меня (я недавно работаю на этом месте) приблизительные суммы... Смогут ли мотивированно наказать за неверно указанный документ? и как наказать?
С уважением...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)