×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Akatava
    Гость

    Как правильно сделать проводки

    Помогите пожалуйста.
    Имеем оплату от заказчика 118 рублей включая НДС. Выдаем ему сч.ф., накл,(акт). Необходимо получить проводки:

    Д62.1 К90.1.1 выручка
    Д 90.1.1. К90.3. НДС
    Д90.3. К68.2

    Какие необходимы действия, чтобы все это получить. Я запуталась, нахожусь в процессе обучения

    Или может быть кто-нибудь напишет как вообще все правильно сделать, чтобы получить нужные проводки. Поправьте пожалуйста если что не так.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Необходимо получить проводки:
    На русский переведите pls.
    Д 90.1.1. К90.3. НДС
    Это зачем?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Akatava
    Гость

    Да мне они не нужны

    Я имела ввиду выделение НДС.А вообще я не очень понимаю. Я учусь сама и пытаюсь разобраться при помощи форума
    Может быть вы мне подскажете, как правильно оформить полученые документы, чтобы все было как надо: т.е. выручка, НДС и т.п. Если можно пошагово

  4. #4
    Akatava
    Гость
    Неужели никто помочь не может???

  5. #5
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Вы пытаетесь вести бух. учет в какой программе? Или он у вас ручной (exl)?
    Проводки следующие:

    Отгружаем:

    Накладная (Торг 12), делаем проводки (в 1С делает проводки документ при проведении)
    Д 90.2.1 К 41.1
    Д62.1 К 90.1.1

    Счет-фактура, делаем проводки (в 1С делает проводки документ при проведении)
    Д 90.3 К 68.2

    Проводки, которые написали Вы:

    Д62.1 К90.1.1 выручка - верно
    Д 90.1.1. К90.3. НДС - ваша логика как обывателя понятно, вы пытаетесь отнять НДС от всей выручки с НДС но, к сожалению не верно.
    Д90.3. К68.2 - верно
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Если вы работаете в 1С (типовая, без всяких доработок), то
    получена предоплата (выписка банка) Д 51 К 62.2
    выписана счет-фактура на аванс (счет-фактура выданная) Д 76.АВ К 68
    отгружено товар/выполнена услуга (накладная/акт) Д 62.1 К 90.1
    + зачет аванса Д 62.2 К 62.1
    + списана с/с товара Д 90.2 К 41 (43)
    выставлена счет-фактура (счет-фактура выданная) Д 90.3 К 68
    НДС с аванса принят в зачет (запись книги покупок) Д 68 К 76.АВ

  7. #7
    Akatava
    Гость
    Цитата Сообщение от Olgabsh Посмотреть сообщение
    Вы пытаетесь вести бух. учет в какой программе? Или он у вас ручной (exl)?
    Проводки следующие:

    Отгружаем:

    Накладная (Торг 12), делаем проводки (в 1С делает проводки документ при проведении)
    Д 90.2.1 К 41.1
    Д62.1 К 90.1.1

    Счет-фактура, делаем проводки (в 1С делает проводки документ при проведении)
    Д 90.3 К 68.2

    Проводки, которые написали Вы:

    Д62.1 К90.1.1 выручка - верно
    Д 90.1.1. К90.3. НДС - ваша логика как обывателя понятно, вы пытаетесь отнять НДС от всей выручки с НДС но, к сожалению не верно.
    Д90.3. К68.2 - верно
    Спасибо большое за помощь. Просто пытаюсь все понять без программы

    А если у меня услуга (с НДС). Я ведь не делаю накладную. У меня будет акт, какие тогда проводки получатся?

  8. #8
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    На русский переведите pls.

    Это зачем?
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=133787

    Вы полагаете? всяк сюда входящий обязан знать ху из «дЭбИт» и что есть кредит???
    Хамство не красит
    Для «выясняловки» и «груши» есть дневник, там более уместное место для плохого настроения и характера.
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  9. #9
    user
    Регистрация
    22.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    435
    Цитата Сообщение от Akatava Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь. Просто пытаюсь все понять без программы

    А если у меня услуга (с НДС). Я ведь не делаю накладную. У меня будет акт, какие тогда проводки получатся?
    Похвальное желание , но лучше вам потренироваться с программой а не с нами)
    Акт – Д 62.1 К 90.1.1
    Счет-фактура - Д 90.3 К 68.2
    Olga Sh-B
    У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. (c) В.В. Розанов

  10. #10
    Akatava
    Гость
    Цитата Сообщение от Olgabsh Посмотреть сообщение
    Похвальное желание , но лучше вам потренироваться с программой а не с нами)
    Акт – Д 62.1 К 90.1.1
    Счет-фактура - Д 90.3 К 68.2
    Olgabsh, спасибо большое. Пока программы нет, будет в ближайшее время. Но так я думаю тоже полезно поупражняться (Вас конечно помучила немного), а то потом программа за меня думать будет.

    Последний вопросик
    Д62.1. К 90.1.1. Это сумма без НДС (в моем случае 100 рублей)
    Д 90.3. К68.2 это НДС (18 рублей)
    Все так?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Вы полагаете? всяк сюда входящий обязан знать ху из «дЭбИт» и что есть кредит???
    В этом подфоруме - да, если не знаешь "ху из" - есть подфорум Обучение.
    Ну назвали проститутку "женой напрокат" - это что, суть меняет? Осталось дождаться телефона или адрес сайта.
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Akatava
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    В этом подфоруме - да, если не знаешь "ху из" - есть подфорум Обучение.
    Ну переместите меня тогда в обучение. Если здесь такие все серьезные.
    Только там ответа можно, не дождаться, профессионалы туда редко заходят

  13. #13
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Вот вы сами подумайте, что пишите
    Д62.1. К 90.1.1. Это сумма без НДС (в моем случае 100 рублей)
    в этом случае вам покупатель должен будет всего 100 руб., а НДС
    Д 90.3. К68.2 это НДС (18 рублей)
    будете за свой счет платить?
    Д 62.1 К 90.1.1 на всю сумму 118 руб.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Вот вы сами подумайте, что пишите
    в этом случае вам покупатель должен будет всего 100 руб., а НДС будете за свой счет платить?
    Д 62.1 К 90.1.1 на всю сумму 118 руб.
    Вот поэтому я и спрашивала в самом начале по поводу проводки:
    Д 90.1.1. К90.3. НДС

    Т.к. если выручка на сумму 118 рублей, а 18 рублей мы должны бюджету.
    Или я чего то не понимаю?

  15. #15
    Клерк Аватар для SvetaSG
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    414
    потом программа за меня думать будет

  16. #16
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Д 90.1.1. К90.3. НДС
    эта проводка не делается.
    Акт – Д 62.1 К 90.1.1
    Счет-фактура - Д 90.3 К 68.2
    и все.

  17. #17
    Akatava
    Гость
    Понятно, спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)