×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14

    Помогите Help!!! Срочно!!! Раздельный учет в учетной политике!

    Завтра нужно нести документы на возмещение - требуется Выписка из приказа об учетной политике (раздельный учет) на 2007 год!
    Фирма, которойя собираю документы, не могут у себя вообще найти приказ об учетной политике... может и не делали его...
    киньте образец, плиииииззз!! не знаю, как он правильно выглядит (((((
    горим!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    завтра в 9 подойдет? адрес в личку напишите
    Мы любим МинФин... Плачем, но любим!

  3. #3
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    Спасибище!!! сейчас напишу!!!! (ех, не смогла найти смайла с букетом цветов )

  4. #4
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    Всё еще нид хэлп!!!
    Есть рыба, но нет образца - как енто должно выглядеть в готовом виде...
    киньте образец, плиииииззз!! не знаю, как он правильно выглядит (((((

  5. #5
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    А чо за спешка? У Вас срок до 20-го. И что-то подсказывает мне, что до 20-го октября

  6. #6
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    AndyGr,
    документы уже взяли, принесли требование о предоставлении документов, велено принести в течение ближайших двух дней (со вчера), директор нервничает и хочет побыстрее, пока его там еще терпят... отгрузка еше в марте была, долго документы собирали... дали в налоговой последний шанс... с ним там уже разговаривать почти не хотят...
    сами ведь понимаете, как в налоговой "любят" экспортников

  7. #7
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Видимо вам нужна выписка не из приказа, а из самой учетной политики.
    Вы когда на учет вставали ее в ИФНС не представляли?
    Испрашиваемые документы по камеральной проверке вы можете представить в течение 10 дней с отметки о получении требования (раньше 5). Мало ли что ими велено

    Если у вас раздельный учет в полном объеме не велся, так хоть представляй выписку, хоть не преставляй - какой смысл? В УП у вас будет прописан раздельный учет, а реально - нет. А если велся, так напишите, что, согласно, НК РФ организация ведет раздельный учет входного НДС при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ и на экспорт. Для чего выделен отдельный субсчет 19 "НДС по экспорту". По моему и все, ИМХО.
    Либо НДС учитывается пропорционально долям реализации на РФ и на экспорт.
    Либо, если доля экспорт незначительная, на экспортный НДС относятся только прямые (явные) затраты - товары, приобретенные для последующей реализации на экспорт, реклама за границей, таможенные (брокерские) услуги, услуги по перевозке и т.д.
    Кстати, 180 дней у вас в сентябре, так что сдать можно было и до 20-го октября. Верно мне что-то подсказывало
    А вместо директора пошлите в ИФНС кого-нибудь другого, не примелькавшегося. Оттянете время
    Вообще, тема раздельного учета очень интересная и захватывающая. Но, так как нигде не прописана методика его ведения, то это является предметом кулуарных договоренностей между вами и инспекцией.
    Последний раз редактировалось AndyGr; 11.09.2007 в 10:28.

  8. #8
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    В требовании написано "выписка из приказа об учетной политики"


    Цитата Сообщение от AndyGr Посмотреть сообщение
    Вы когда на учет вставали ее в ИФНС не представляли?
    Вроде они не представляли ничего..


    Цитата Сообщение от AndyGr Посмотреть сообщение
    Либо, если доля экспорт незначительная, на экспортный НДС относятся только прямые (явные) затраты - товары, приобретенные для последующей реализации на экспорт, реклама за границей, таможенные (брокерские) услуги, услуги по перевозке и т.д.
    вот у нас видимо такая ситуация... причем к возмещению запрошена только сумма НДС от стоимости товаров, которые были приобретены "в общей куче" и которым потом повезло уехать в Казахстан и Белорусию...
    я брала сч-ф отгрузки, и отслеживала каждый товар - когда был у кого закуплен, если в этом квартале (почти всегда) - то в приходной сч-ф уменьшала НДС к зачеиу на полученную сумму, а ту полученную сумму собирала к возмещению (надеюсь, понятно написала ). В налоговую предоставлены справки-расчет по каждой отгрузке.

    Как правильно тогда сформулировать выписку из приказа об учетной политике?
    и как он вообще выглядит?????
    есть же у кого-нить на компе, пришлите плиииз образец

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если у вас раздельный учет в полном объеме не велся, так хоть представляй выписку, хоть не преставляй - какой смысл?
    Я что-то тоже не пойму велся раздельный учет или нет Если велся - то по какому принципу распределялся входной НДС по 18%/0% деятельности? Если не велся - то по какой причине? Как вам могут дать образе учетной политики, если
    нигде не прописана методика его ведения
    и каждая компания "изобретает" и утвержает его индивидуально под себя. Кто-то распределяет весь входной, кто-то только
    прямые (явные) затраты
    , кто-то пропорционально выручке, кто-то беря за основу натуральне показатели. Все индивидуально.

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как правильно тогда сформулировать выписку из приказа об учетной политике?
    Так и формулируйте, "раздельный учет входного НДС ведется на предприятии так-то и эдак-то...по каждому с/ф уменьшается....такая-то сумма заявляется к вычету в текущем периоде...такая-то аккумулируется на 19 сч. до момента определенияналог. базы (сбора подтверждающих документов....оформляется справкой по каждой отгрузке....и т.д." Вы же бухгалтер, написание учетной политики должно быть делом привычным.

  11. #11
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Я уже как-то раньше писал наш вариант на 2006 год:
    "Суммы налога по товарам (работам, услугам) фактически полученным, принятым на учет и используемым непосредственно при производстве и реализации продукции на экспорт, учитываются обособленно на соответствующем счете бухгалтерского учета и принимаются к вычету на основании подтверждения налоговым органом обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов.
    НДС по товарам (работам, услугам), используемым при производстве и реализации продукции, как на экспорт, так и на внутреннем рынке, учитывая сложность и экономическую нецелесообразность учета по разным видам продукции, не распределяется, а принимается к вычету в порядке, предусмотренном для товаров (работ, услуг), произведенных и реализуемых на внутреннем рынке."
    Выделенное жирным - вариант для 2006 года. Сейчас экспортный НДС сразу ставится к вычету и участвует в расчете итоговой суммы по декларации в момент определения налоговой базы (при подаче документов и налоговой декларации).
    Мы производитель с широкой номенклатурой, поэтому вести раздельный учет для нас вешалка.
    Последний раз редактировалось AndyGr; 11.09.2007 в 11:17.

  12. #12
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    То есть мне можно сделать так - на бланке фирмы анписать "Выписка из приказа об учетной политике " и текст
    Цитата Сообщение от AndyGr Посмотреть сообщение
    "Суммы налога по товарам (работам, услугам) фактически полученным, принятым на учет и используемым непосредственно при производстве и реализации продукции на экспорт, учитываются обособленно на соответствующем счете бухгалтерского учета и принимаются к вычету и участвует в расчете итоговой суммы по декларации в момент определения налоговой базы (при подаче документов и налоговой декларации)
    НДС по товарам (работам, услугам), используемым при производстве и реализации продукции, как на экспорт, так и на внутреннем рынке, учитывая сложность и экономическую нецелесообразность учета по разным видам продукции, не распределяется, а принимается к вычету в порядке, предусмотренном для товаров (работ, услуг), произведенных и реализуемых на внутреннем рынке."
    с шапкой "Налог на добавленную стоимость по ставке 0 процентов"

    может прокатить?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Почему же не может, что смущает то? Только если ваша система разделения налога все-таки совпадает с системой AndyGr

  14. #14
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    "Учет НДС по товарам (работам, услугам) в части, относящейся к операциям по производству и реализации продукции на экспорт."
    Жирным - уберите. Напишите: "в момент определения налоговой базы".
    В школе, наверное, списывали? Хоть сформулируйте как-нибудь по-своему...

  15. #15
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы же бухгалтер, написание учетной политики должно быть делом привычным.
    Я самоучка... с чем сталкиваюсь, спытаюсь у знающих людей подузнать - и потом уже сама...

  16. #16
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от AndyGr Посмотреть сообщение
    В школе, наверное, списывали? Хоть сформулируйте как-нибудь по-своему...
    хи в школе у меня списывали...
    а сейчас пытаюсь как всегда несколькими делами заниматься и поэтому тупо скопировала фразу, решив причесать, когда конкретно нарисовкой бумажки займусь....

  17. #17
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Сообщите, пожалуйста, потом в личку, прокатит - не прокатит?

  18. #18
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Почему же не может, что смущает то? Только если ваша система разделения налога все-таки совпадает с системой AndyGr
    видмо совпадает - я написала как у нас происходит всё...
    запчастями фирма торгует.
    закупает кучу, потом часть из этого в казахстан или белорусию идет, заранее не определяется, что где закупить конкретно для экспорта, просто из имеющегося на складе...
    документы мне на дом приносят, я на дому им делаю, раз в квартал, документы на отгрузку-поступление товара они сами заводят...

  19. #19
    Клерк Аватар для sea34
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    14
    В общем, так?
    "Суммы налога по товарам (работам, услугам) фактически полученным, принятым на учет и используемым непосредственно при производстве и реализации продукции на экспорт, учитываются обособленно на соответствующем счете бухгалтерского учета и принимаются к вычету в момент определения налоговой базы.
    НДС по товарам (работам, услугам), используемым при производстве и реализации продукции, как на экспорт, так и на внутреннем рынке, учитывая сложность и экономическую нецелесообразность учета по разным видам продукции, не распределяется, а принимается к вычету в порядке, предусмотренном для товаров (работ, услуг), произведенных и реализуемых на внутреннем рынке"
    AndyGr,
    сообщу, прокатит или нет

  20. #20
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Удачи!

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Так и формулируйте, "раздельный учет входного НДС ведется на предприятии так-то и эдак-то...по каждому с/ф уменьшается....такая-то сумма заявляется к вычету в текущем периоде...такая-то аккумулируется на 19 сч. до момента определенияналог. базы (сбора подтверждающих документов....оформляется справкой по каждой отгрузке....и т.д." Вы же бухгалтер, написание учетной политики должно быть делом привычным.
    Какая ты умная!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)