×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510

    Авансовый отчет

    Работаем в 1С 7.7.
    Всегда делала авансовые отчеты такие, чтобы они формировали проводку: Д60 - К71.
    Затем приходовала услуги, материалы и т.д., которые пришли от поставщика.

    С 50, 71 и 60 счетами все было ОК.

    Сегодня мне сказали, что нужно сразу авансовым отчетом приходовать, т.е.:
    Д 10 - К 71 (например, материалы)
    Д 19 - К 71 (НДС)

    С 50 и 71 счетом все ОК. Но как быть с 60-ым? Ведь ОСВ не отражает тогда реальных взаиморасчетов с поставщиками.
    И как быть с актом сверки? Ведь если в авансовом отчете указать сч. 10, то нет субконто "Контрагент", и тогда эти обороты не отразятся в акте сверки с поставщиком?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102
    Естественно, не отразятся.
    Значит, Вам такая корреспонденция не подходит.
    Светлана

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Сегодня мне сказали
    Скажите им, что они не правы. Так не "нужно", а можно, обычно если куплено в магазине по товарному чеку и мелочь какая-нибудь.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    Наверно, те, кто вам такое сказал, имели в виду, что в инструкции к плану счетов нет такой проводки Дт 60 Кт 71. Но в той же инструкции сказано, что если возникают факты хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовых проводках, организация может дополнить типовые проводки. Когда-то это уже обсуждалось.

  5. #5
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    НатальяС,
    в инструкции к плану счетов нет такой проводки Дт 60 Кт 71
    вы в этом уверены????

    we_both, вы все правильно делали, так что не слушайте тех кто
    Сегодня мне сказали, что нужно
    /Не всегда они правы
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    С сайта Минфина
    Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
    Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о
    расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-
    хозяйственные и операционные расходы.
    На выданные под отчет суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" дебетуется в
    корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными
    лицами суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется в корреспонденции со
    счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в
    зависимости от характера произведенных расходов.
    Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются
    по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету счета 94 "Недостачи и потери
    от порчи ценностей". В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 "Недостачи и потери
    от порчи ценностей" в дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они могут
    быть удержаны из оплаты труда работника) или 73 "Расчеты с персоналом по прочим
    операциям" (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника).
    Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" ведется по каждой
    сумме, выданной под отчет.
    Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
    корреспондирует со счетами:
    по дебету по кредиту
    50 Касса 07 Оборудование к установке
    51 Расчетные счета 08 Вложения во внеоборотные
    52 Валютные счета активы
    55 Специальные счета в 10 Материалы
    банках 11 Животные на выращивании
    76 Расчеты с разными и откорме
    дебиторами и кредиторами 15 Заготовление и приобретение
    79 Внутрихозяйственные материальных ценностей
    расчеты 20 Основное производство
    91 Прочие доходы и расходы 23 Вспомогательные
    производства
    25 Общепроизводственные
    расходы
    26 Общехозяйственные
    расходы
    28 Брак в производстве
    29 Обслуживающие
    производства и хозяйства
    41 Товары
    44 Расходы на продажу
    45 Товары отгруженные
    50 Касса
    51 Расчетные счета
    52 Валютные счета
    55 Специальные счета в
    банках
    70 Расчеты с персоналом по
    оплате труда
    73 Расчеты с персоналом по
    прочим операциям
    76 Расчеты с разными
    дебиторами и кредиторами
    79 Внутрихозяйственные
    расчеты
    91 Прочие доходы и расходы
    94 Недостачи и потери от
    порчи ценностей
    97 Расходы будущих периодов
    99 Прибыли и убытки

  7. #7
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Вы мне лучше дайте ссылку (если вас это не затруднит, конечно). А то можно многое написать откуда это.
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Это выписка из Инструкции к плану счетов, типовая корреспонденция. Но почему-то все время народ забывает, что в той же инструкции написано
    В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета дана типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцие

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Даже если и дополнить такой корреспонденцией, в 1С при составлении авансового отчета Д 60 к 71 - 60000 есть строка в т.ч. НДС, если ее заполнить, то программа формирует проводки Д 60 К 71 - 50847, Д 19 К 71-9152, получается не надо выделять ндс в авансовом отчете?

  10. #10
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Вы делаете Д.60 К 71 - 118 рублей
    Д.10 К 60 - 100 рублей
    Д.19 К 60 - 18 рублей

    А в авансомо отчете не выделяете если через 60. Если через 10, то выделяете
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    получается не надо выделять ндс в авансовом отчете?
    Именно так и получается, если вы используете 60-й счет. НДС вы выделяете в документе по оприходованию купленного (поступление материалов)

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Все верно, так и делаю, вопрос : зачем тогда нужна такая строка (в т.ч. НДС)? Так и тянет заполнить

  13. #13
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Повторяю она нужна если вы сразу не на 60, а на 10 в авансовом отчете отправляете или на 26.
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2007
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    обычно если куплено в магазине по товарному чеку и мелочь какая-нибудь.
    я правильно понимаю, что можно и сразу 10.06/71.1 если куплена мелочь и по чекам ККМ без выделения НДС?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    я правильно понимаю, что можно и сразу 10.06/71.1 если куплена мелочь и по чекам ККМ без выделения НДС?
    Можно. Из плана счетов:
    На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2011
    Сообщений
    3

    Помогите!

    Добрый день!
    Недавно пришла в компанию вместо предыдущего бухгалтера. Начала просматривать авансовые отчеты. Ситуация такая: материалы приходовались Д 10 К 60.1, а авансовом отчете проводка Д 26(44) К 71. Хотя правильно бы сделать Д 60 К 71. И выходит, что 60 счет зависает. Причем такая ситуация повторялась не один раз. Трудность еще в том, что все это было в прошлых годах и материалы, естественно, все списаны в производство. А сейчас поставщики просят акт сверки, а у нас висит остаток на 60 счете, которого там быть не должно! Как исправить данную ошибку? Буду благодарна за любые советы.

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    и материалы, естественно, все списаны в производство
    Два раза?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2011
    Сообщений
    3
    Выходит, что так. Помимо того, что зависает 60 счет, так еще и неоправданное завышение себестоимости продукции произошло. как данную ситуацию исправить?

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Olga.spb, лишние расходы вернуть
    60 - 84 или 60 - 91.1, если сумма несущественная
    По прибыли уточненку

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2011
    Сообщений
    3
    Большое спасибо!Так и сделаю.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)