Скажите пожалуйста Орг-я взяла допустим ОС(трансформатор) в 2006 году в начале года допустим НДС к зачёту, и в 2007 решили оставить себе что делать с НДС?
Как провести эту операцию
и что делать с НДС
уточнять?
Скажите пожалуйста Орг-я взяла допустим ОС(трансформатор) в 2006 году в начале года допустим НДС к зачёту, и в 2007 решили оставить себе что делать с НДС?
Как провести эту операцию
и что делать с НДС
уточнять?
А как изначально учли ОС? Как товар для перепродажи или как ОС для себя? НДС от этого вряд ли пострадает, если взяли к зачету, а вот амортизация, налог на имущество, налог на прибыль возможно придется корректировать.



Баир, расшифруйте "допустим взяла". А еще лучше - без всяких "допустим"
Best regards, Михаил
если как то доказать, что сначала купили для перепродажи, а потом решили оставить себе..(может акты комиссионные)...то возможно и не придется корректировать НП и Н на Иму
проводка будет 08 - 41



А что НДС? Вы его уже обоснованно приняли к вычету. Забудьте.А НДС?
Best regards, Михаил



Не придется. Говорю же - забудьте.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)