×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    106

    Средняя себестоимость в первичных документах

    Уважаемые господа! Если кто встречался с такой проблемой поделитесь опытом, ПЛИЗЗЗ ...

    На большом предприятии по учетной политике для учета МПЗ, принята средняя (месячная) себестоимость. Естественно, она может быть вычислена только в конце месяца.

    А как тогда быть при оформлении в течении месяца внутренних документов на передачу и списание МПЗ. В этих документах какую ставить цену и сумму ????

    В нормативке с ходу не нашел. Может быть есть какие-то ссылки.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А если в течение месяца только количественный учет вести? При передаче. А в конце месяца при расчете средней стоимости провести списание сырья.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    106
    Это не плохо. И так сейчас практически есть. Но руководство хочет списывать (подписывать первичку) в течении месяца и видеть сумму списания.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    106
    Дело даже не в руководстве, вопрос возник тогда, когда налоговые и прочие проверки (аудиторы), начинают сравнивать первичные документы и проводки по ним.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пропишите это уточнение в УП, вам так удобно, никто и ничто не запрещает (особенно, аудиторы) применять такой метод учета в течение месяца. Или считайте среднюю сразу по поступлению каждой номенклатурной группы. Например, на коенц месяца на складе 3 группы ТМЦ, А, Б и С, 5 числа пришла партия товара А, прибавили ее к остаткам этой группы на начало месяца, определили среднюю на 5 число. 10 числа списываете материалы А в производство по себестоимости, расчитанной на 5 число. И так по всем группам в течение месяца. Но имхо это слишком трудоемко. Для руководство можно вести списание по плановой цене, определяемой по итогам каждого предыдущего месяца, в конце текущего корректировать. Но тоже обалдеешь. Может быть господа аудиторы, начиная сравнивать документы и проводки, все же предложат какую-то методологию.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    В течение месяца списывайте по плановой (ее в любой момент определить можно), в конце месяца плановую доводите проводками до фактической

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    106
    Всем БОООЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
    Как я и предполагал простого выхода нет.
    Проще сменить учетную политику на партионный учет.

  8. #8
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    У нас был простой выход и о нем знало все руководство - после перепроведения себестоимости все заново распечатывалось......
    Я подумаю об этом завтра (с)

  9. #9
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Svet@Lana Посмотреть сообщение
    В течение месяца списывайте по плановой (ее в любой момент определить можно), в конце месяца плановую доводите проводками до фактической

    Вот именно!
    В 1С это решается просто. Отгрузка по плановой себестоимости.
    Я, например, принимаю за плановую с/ст-ть стоимость продажную. Что и зафиксировала в УП.
    При закрытии месяца программа сама корректирует до фактической с/ст-ти.

  10. #10
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Ангелочек Посмотреть сообщение
    У нас был простой выход и о нем знало все руководство - после перепроведения себестоимости все заново распечатывалось......
    Ну и ну! Это же ж надо такое придумать!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    MNP, хороший вопрос.
    Дело в том, что вы совершенно правы
    Естественно, она может быть вычислена только в конце месяца.
    это есть проблема именно этого (а ток же фифо, лифо) метода учета.
    при внутрееней передаче в другие подразделения цены - или стоимости НЕТ. и это проблема.
    решается это двумя путями:
    1. использовать "НОРМАТИВНУЮ" цену
    2. использовать оценку стоимости по ПРЯМЫМ затратам, при этом материалы - по стоимости единицы учета.
    С уважением.

  12. #12
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Abra, "при внутрееней передаче в другие подразделения цены - или стоимости НЕТ..."Поясните свою мысль ,пожалуйста,поскольку у меня несколько другое представление.
    При проводке документа "Перемещение материалов в производство"(если речь об этом документе) обязательно сформируется проводка по списанию материала по количеству и по учетной цене(можно распечатать),другое дело,что в конце месяца при проведении в налоговом учете Регламентных операций,эта стоимость может скорректироваться.Возможно речь идет о разных программах(7.7 БУХ)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    adianva, поясняю.
    При применении метода учета незавершенки (и т.д.) по средней себестоимости все внутреннии перемещения оформляются в БУХГАЛТЕРИИ в КОНЦЕ месяца, так как в "СЕРЕДИНЕ" месяца этого сделать нельзя, по причине невозможности определения Средней себестоимости.
    Отсюда возникает некая неинформативность бухгалтерского (именно бухгалтерского - так как только в этом учете надо знать и кол-во и цену) в месячном разрезе.
    Однако, статаистический учет (только количество) не "страдает" такой болезнью.
    Только не надо, пож. , все проецировать на 1С.
    С уважением.

  14. #14
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Abra, sorry.думала ,что вручную уже никто не ведет учет

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    adianva, и что это значит? я вам теорию, а она, как выяснилась не нужна.
    Да, млин , профессионализм бухгалтеров "блещет"...
    С уважением.

  16. #16
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Уважаемый Abra, "Блестящий" профессионализм бухгалтера не исключает высокого уровня культуры общения,ИМХО.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)