Пожалуйста, помогите. простите, если вопросы будут совсем невежественны - много лет работала только с УСН, поэтому ОСНО открываю заново+нестандартная ситуация с переходом. страшно переживаю.
в третьем кв. слетели с УСН, превысив лимит по доходам, соответственно, куча всего переделывается за весь квартал с учетом НДС и т.п.
вопросов много, но вот главные:
1. Перелопатили очень много разной информации о дебиторке, оставшейся с периода УСН - подчас совершенно противоречащей друг другу. С подачи руководства решили не маяться и, учитывая, что наш статус считается в этом случае "как вновь созданная организация", все поступления в переходном третьем квартале скопом отнести на приход по ОСНО, используя кассовый метод, соответственно и кредиторку тоже. от этого плясал и НДС. Насколько это неправильно и страшно для нас?
2. Т.к. обороты велики, то попадаем в категорию плательщиков НДС, отчитывающихся ежемесячно. Отчитались сейчас только за третий квартал (и доплачивали разницу в бюдж.соответственно), а что делать дальше? за октябрь отчитываться и платить разницу по НДС в декабре и т.д.?
огромное спасибо всем, кто поможет.



(( нет...