×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37

    Поставка "под реализацию" Как быть с НДС?

    Добрый день. Ситуация следующая - фирма собирается заключить договор поставки товара под реализацию. В договоре будет указано, что оплата за полученный товар будет осуществлятся раз в месяц в объеме, соответствующем объему реализованного покупателем товара. Покупатель получает с/ф и т/н на весь объем товара. С/ф надо регистрировать в книге покупок и принимать к вычету НДС... Но покупатель, во-первых, будет продавать этот товар как оптом так и в розницу по ЕНВД, а во-вторых, не имеет желания принимать к вычету большю сумму... Так вот вопрос - можно ли принимать НДС к вычету по мере реализации товара оптом? Какие нужны для этого изменения в договоре поставки и в учетной политике?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424
    вашей фирме должно быть фиолетово, как будет покупатель вашего товара потом его продавать - в оптом или в розницу
    или я что-то не допоняла в тексте вопроса, поясните, пожалуйста

  3. #3
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    Наверное я действительно сумбурно сформулировал... Наша фирма и есть покупатель, который часть товара будет продавать оптом, а часть в розницу, только пропорции неизвестны... Если сейчас сразу к вычету принять весь НДС то потом его придется постоянно восстанавливать, пока не будет реализован весь объем товара, а его ооочень много...Розничные продажи идут каждый день - оптовые реже - проще принимать к вычету по мере оптовых продаж, только возможно ли это с точки зрения законодательства?

  4. #4
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от КириллMKV Посмотреть сообщение
    Наверное я действительно сумбурно сформулировал... Наша фирма и есть покупатель, который часть товара будет продавать оптом, а часть в розницу, только пропорции неизвестны... Если сейчас сразу к вычету принять весь НДС то потом его придется постоянно восстанавливать, пока не будет реализован весь объем товара, а его ооочень много...Розничные продажи идут каждый день - оптовые реже - проще принимать к вычету по мере оптовых продаж, только возможно ли это с точки зрения законодательства?
    у тебя есть желание ежемесячно составлять уточненные декларации по ндс?
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    у тебя есть желание ежемесячно составлять уточненные декларации по ндс?
    У меня подобная ситуация, что вы имели ввиду?поясните ,пожалуйста

  6. #6
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от BTW Посмотреть сообщение
    У меня подобная ситуация, что вы имели ввиду?поясните ,пожалуйста
    вычет применяем сразу. далее, по мере розничных продаж восстанавливаем ндс к уплате
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    У нас, в общем-то, похожая ситуация, мы вычет принимаем позже, когда уже знаем пропорцию, хотя по законодательству так не правильно получается. Надо сразу делить или не делит НДС, а потом уточняться.
    Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом. А кто вопросов не задет, останется глупцом на всю жизнь..

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    вычет применяем сразу. далее, по мере розничных продаж восстанавливаем ндс к уплате
    трудно отстоять свою правоту,если объем розничных продаж превышает опт.Мы ранбше работали так же,сейчас к вычету - только по тем товарам,которые проданы в опт.

  9. #9
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от BTW Посмотреть сообщение
    трудно отстоять свою правоту,если объем розничных продаж превышает опт.Мы ранбше работали так же,сейчас к вычету - только по тем товарам,которые проданы в опт.
    путем подачи уточненок?
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  10. #10
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    А разве нельзя принять к вычету в том периоде, когда товар был реализован оптом? или все эти зачеты будут относится к одномуи тому же периоду, а все остальные придется уточнять? в принципе за год это се продастся, даже может быстрее... это всего три уточненки подать... нет - четыри... со след года - раз в квартал

  11. #11
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А разве нельзя принять к вычету в том периоде, когда товар был реализован оптом?
    А дата счета-фактуры а Вас что, меняется произвольно, по Вашему хотению? Если да - тогда можно.

  12. #12
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    Так об этом и речь - поидее с/ф выставляется по ранней из двух дат - оплаты или отгрузки... Короче получается без вариантов - продавец не может нам выставлять с/ф по мере НАШЕЙ реализции... следовательно, вопрос стоит так - что хуже для новой фирмы: принять сразу к вычету большой НЛС, или постоянно в течение года подавать уточненки? И как во втором случае это описать в учетной политике? Типа НДС по приобретенным товарам принимается к вычету по мере их реализации оптом? Или как?

  13. #13
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от КириллMKV Посмотреть сообщение
    И как во втором случае это описать в учетной политике? Типа НДС по приобретенным товарам принимается к вычету по мере их реализации оптом? Или как?
    это не является элементом учетной политики
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  14. #14
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    Про учетную политику понял. А про остальное?

  15. #15
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    продавец не может нам выставлять с/ф по мере НАШЕЙ реализции...
    Может, если у договор-комиссии
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  16. #16
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    Договор комиссии не устраивает... У нас именно "под реализацию" Но все равно спасибо

  17. #17
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от КириллMKV Посмотреть сообщение
    Про учетную политику понял. А про остальное?
    вариантов всего 2:
    1. восстановление;
    2. уточненки.
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    вариантов всего 2:
    1. восстановление;
    2. уточненки.
    А какой из вариантов меньшее неудовольствие вызывает у ИФНС? а то уж очень не хотелось бы именно по данной сделке получить камералку...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    А они всегда чем-то недовольны..........

  20. #20
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    Оптимистично

  21. #21
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Договор комиссии не устраивает... У нас именно "под реализацию"
    А в чем Вы видите их различие, если не секрет?

  22. #22
    Клерк Аватар для КириллMKV
    Регистрация
    14.08.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    37
    При договоре комиссии комиссионер выполняет операции по поручению комитента, на оговоренных им условиях, за что получает комиссионное вознаграждение. А договор " под реализацию" - это форма договора с отсрочкой платежа, только размеры платежей зависят от объема реализованной продукции. При договрое комиссии товар является собственностью поставщика (комитента), то есть к комиссионеру право собственности не переходит... Ну вот примерно так я и понимаю

  23. #23
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А они всегда чем-то недовольны
    Оптимистично
    Не... Реалистично
    договор " под реализацию" - это форма договора с отсрочкой платежа, только размеры платежей зависят от объема реализованной продукции.
    Мне всегда было интересно, что будет, если объем реализованного будет стремиться к нулю...?

  24. #24
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А договор " под реализацию" - это форма договора с отсрочкой платежа
    То есть - разновидность договора купли-продажи? Или у Вас есть другой вариант классификации такого договора согласно ГК?
    При договрое комиссии товар является собственностью поставщика (комитента), то есть к комиссионеру право собственности не переходит...
    А при договоре "под реализацию" право собственности переходит? Тогда поставщик должен заплатить все налоги с реализации.

    Соответственно, в случае возврата нереализованного остатка уже Вы будете платить все налоги с реализации - НДС, прибыль. Это устраивает?

  25. #25
    Аноним
    Гость
    У нас тоже имеет место быть поставка "под реализацию" Поставщик выставляет нам вместе с товаром ТТН на поставленный товар. Мы его приходуем в управленческом учете, а потом 20 числа каждого месяца производим подсчет реализованного товара и поставщик на этот объем выставляет сч.ф. и накладную. Я в бухгалтерии откатываю этот документ прихода на месяц назад (иначе не спишется с/с проданого товара, перепровожу реализации), а для правильности расчетов бух справкой за прошлый месяц сторно по приходу от поставщика и в текущем тоже бух. справкой этот же приход делаю.С НДС проблем нет - вычет в текущем месяце, которым она датирована.
    Может быть описала не совсем толково, но , думаю, что в учете искажений нет, а как делать по-другому придумать не смогла.

  26. #26
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Мне всегда было интересно, что будет, если объем реализованного будет стремиться к нулю...?
    У покупателя есть шанс не платить вообще.
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  27. #27
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    И как долго?

  28. #28
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    И как долго?
    Вечно, если в договоре не прописали возврат.
    На самом деле такие договора это хоть какой-то шанс вернуть кондиционный товар назад продавцу, если у тебя он не пошел. Обычно оговаривают сроки возврата.
    Но "бедный" продавец - ему ж налоги платить сразу и со всей реализации. А потом при возврате товара изголяться с оформлением этого возврата.
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    1
    Помогите. НДС.
    Организация занимается продажей и арендой башенных кранов, ООО, УСНО, 6%. Покупатели просят выставить с/ф с НДС, мы согласились, а что дальше делать? отвтетьте пожалуйста?

  30. #30
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    что дальше делать?
    По окончании квартала подать декларацию по НДС и весь выставленный налог уплатить в бюджет, без вычетов.

    Помимо того, весьма вероятно, что с этого выставленного и полученного от покупателя НДС придется уплатить и единый налог 6%.

    И вообще, asyaegodurova, для спецрежимов тут есть свой раздел, где задаваемый вопрос неоднократно обсуждался, перейдите туда и воспользуйтесь поиском, вместо того, чтобы писать в первую попавшуюся на глаза ветку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)