Вопросы чайниковские, но все же прошу не пинать, а ответить или дать ссылку на ответ.
В "поиске" закопался, но ответа не нашел.
Собственно вопрос.
С 2008 года переходим на УСН 6%.
В начале 2007 г. был заключен договор, по которому работы идут вплоть до 31 декабря, а передача результатов 13 января 2008г. (это почти точные формулировки договора).
В этом договоре мы - продавцы. Оплата поэтапная. Большая часть включая ноябрь) закрывается и оплачивается в этом году.
Но, работы, выполненные в декабре, будут "закрыты" актом, датированным в январе, а оплачены в феврале.
В связи с этим вопросы:
1. В акте следует указывать суму к оплате с выделением НДС?
2. Выставлять счет-фактуру?
3. Заплнять декларацию по НДС, платить НДС в бюджет и платить 6% налог с "суммы +НДС"?
4. Когда платить? В апреле? Или сразу по составлению акта или поступлению ДС на счет?
Или как ни в чем не бывало выставить акт без сум НДС, заплатить 6% в апреле и спокойно спать?
Заранее благодарен за ответы!


