×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839

    стол в качестве УК

    Элементарный вопрос. Подскажите пожалуйста проводки по учету стола и стула стоимостью по 5 тыс рублей каждый, принятых в качестве УК.

    и второй вариант, если в качестве УК только стол стоимостью 10 тыс. я слышала что до какой-то суммы , кажется до 10 или до 20 тыс. какие-то особенности в учете. Читаю сейчас ПБУ 6/01, но пока вопрос есть.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 12:06.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Проводки
    75 - 80
    08 (10) - 75
    А 10 или 08 зависит от того, чо будет написано в учетной политике про стоиомостной критерий отнесения к ОС. Максимум до 20 тысяч, но вы можете и 1 тыс. установить

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    и что на 10-ке или на 08 на вю жизнь стол повиснет?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    и что на 10-ке или на 08 на вю жизнь стол повиснет?
    С 10 на затраты - 20, 26, 44
    С 08 на 01.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    и с 01 тоже на 20-ку? я правильно поняла?
    спасибо

    ЦИТАТА - а 10 или 08 зависит от того, чо будет написано в учетной политике про стоиомостной критерий отнесения к ОС. Максимум до 20 тысяч, но вы можете и 1 тыс. установить - -А ЛУЧШЕ КАК, как бы вы сделали, учитывая что стол стоит 10 тыс. и довносить в УК что-либо еще не ожидается ближайшие лет 5.
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 12:39.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    и с 01 тоже на 20-ку? я правильно поняла?
    Стоиость ценностей, учтенных как ОС, переносится на себестоимость через амортизацию вообще-то.
    02 - 20 (26, 44)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    а какая у стула может быть амортизация -

    может тогда через десятку проще

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а какая у стула может быть амортизация -
    Обыкновенная
    Конечно, малоценные ОС удобнее уписывать сразу в через 10. Только в УП это надо не зыбыть оговорить.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Правильно ли если ОС будут отражаться и в ОС актива баланса (или в доходных вложениях воматер ценности, как правильней на конец года сделать) и в УК пассива по 10тыс там и там

    а когда мы их спишем на затраты, где они в пассиве и активе будут отражены - ведь УК не может стать 0-ым
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 15:20.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    ВОПРОС.
    Хочу написать в УчПолитике так: активы, стоимость которых меньше или равна 10000, срок полезного использования которых меньше или равен 12 месяцам, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. Уважаемые друзья, колеги, так пройдет?

    проводки 75-80
    10.1-75

    дальше их списать нужно? 20-10.1? когда они списываюся - сразу, как оприходованы на 10.1?

    Где в балансе, 00000000по каким строкам актива и пассива, отразить эту сумму в 10000?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а когда мы их спишем на затраты, где они в пассиве и активе будут отражены - ведь УК не может стать 0-ым
    УК нулем не будет. Но у вас будет убыток, если доходов нет. Может, имеет смысл пока не списывать?
    срок полезного использования которых меньше или равен 12 месяцам
    Эти ценности так и так в составе МПЗ отражаются. В УП надо про стоимость писать, причем с 2008 удобнее делать 20 тыс. (по НУ можно 20)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Эти ценности так и так в составе МПЗ отражаются. [/QUOTE]

    т е независимо от срока? если 20 тыс и менее? а где их в активе баланса прописать, если они не списаны

    а с 2008 новая уч политика - она на год разрабатывается?
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 17:02.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Anna123, ну, ПБУ то почитайте.
    ПБУ 6/01:
    4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
    а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
    б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
    в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
    г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

    Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

    а с 2008 новая уч политика - она на год разрабатывается?
    Часто с нового года новую утверждают, потому что законодательство меняется постоянно.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    1.если материалы не списаны, то их указывать в строках 210"Запасы" и соответственно 211"сырьк, материалы..."
    -Сколько отчетных периодов можно держать материалы в этих строках баланса?

    2.а если у нас прибыль, то мы можем же сразу/или не обязательно сразу?? списать материалы, которыми внесен УК?
    -В каких строках актива баланса тогда указывать списанные 10000 (стоимость материалов, внесенных в качестве УК)

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Сколько отчетных периодов можно держать материалы в этих строках баланса?
    Сколько нужно. Вы их списываете, когда начинаете использовать, это может случиться сегодня, а может через два года. Нет связи с тем есть прибыль или нет. Нет больше разницы (по БУ) - откуда вы взяли эти материалы (купили или получили в качестве вклада в УК)
    В каких строках актива баланса тогда указывать списанные 10000
    Проводки напишите и посмотрите

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    1) что грозит, если в балансе (первом для организации) было указано 10тыс в ОС, а во втором, уже годовом будет указано 10 тыс в 211 строке. Это ошибка?
    2) то что было указано 10 тыс в ОС (это стол и стул), а не во "Вложениях вов необоротные активы" - это ошибка? или наоборот, ошибкой было бы если б мы указали во "Вложениях" эту сумму, а не в ОС?
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 19:12.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Ничем не грозит. Нашли ошибку - исправили ошибку.
    2. Не поняла вопрос. Вы определись сначала, как что вы ваши стулья учитываете и когда в эксплуатацию вводите, а потом и понятно будет, что ошибка.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    2. Не поняла вопрос. Вы определись сначала, как что вы ваши стулья учитываете и когда в эксплуатацию вводите, а потом и понятно будет, что ошибка.[/QUOTE]

    я имею ввиду, можно ли в балансе на 08 счете держать стол и стул

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    можно ли в балансе на 08 счете держать стол и стул
    Можно. Если:
    - ваши стул и стол не должны быть учтены в составе МПЗ
    - не введены в эксплуатацию

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно. Если:
    - не введены в эксплуатацию


    а разве активы, являющиеся материальными ценностями, не должны вводиться в эксплуатацию сразу же?

    ведь согласно п.4 пбу 6/01 актив принимается к бух учету в качестве ОС, если..............:
    а) объект ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в производстве продукции....
    так как же тогда он может зависать на 08 счете, если в пбу сказано, что если он предназначен для использования в производстве...., то его нужно принять в качестве ОС-- А ЗНАЧИТ сразу на 01?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Стоимость ценностей, учтенных как ОС, переносится на себестоимость через амортизацию вообще-то.
    02 - 20 (26, 44)
    а можно без начисления амортизации обойтись?? сразу списать?

    да и вообще я не понимаю, что мне сейчас делать -мы указали в балансе на 1 октября - 10000 в строке ОСНовные средства. Поскажите, пожалуйста, очень вас прошу. У меня УСН+Енвд.
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 21:05.

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а разве активы, являющиеся материальными ценностями, не должны вводиться в эксплуатацию сразу же?
    Не должны. Предназначен не значит, что сразу начинает использоваться.
    а можно без начисления амортизации обойтись?? сразу списать?
    Тогда без 01 счета. ОС до 20 тыс. через 10 списываются без амортизации.
    да и вообще я не понимаю, что мне сейчас делать -мы указали в балансе на 1 октября - 10000 в строке ОСНовные средства. Поскажите, пожалуйста, очень вас прошу. У меня УСН+Енвд.
    А что вы хотите то??? Списать? Или оставить? Если списать, то и спишите. Сторно проводки, где стулья в ОС попали (надо чтобы в учетной политике по БУ на 2007 год было написано, что ОС ваше относится к МПЗ) и делаете правильную проводку. Исправления все можете в декабре сделать, чтобы в отчет за 2007 год попало.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не должны. Предназначен не значит, что сразу начинает использоваться.
    Тогда без 01 счета. ОС до 20 тыс. через 10 списываются без амортизации.
    А что вы хотите то??? Списать? Или оставить? Если списать, то и спишите. Сторно проводки, где стулья в ОС попали (надо чтобы в учетной политике по БУ на 2007 год было написано, что ОС ваше относится к МПЗ) и делаете правильную проводку. Исправления все можете в декабре сделать, чтобы в отчет за 2007 год попало.
    что значит сторно?
    и вы говорили, что меньше или равно 20000, так ведь (пбу 6/01 "...но не более 20000 рублей за единицу...")

    Январь, это последний вопрос на сегодня по этой теме. Заранее огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось Anna123; 02.01.2008 в 21:35.

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    что значит сторно?
    Сторно - это значит с минусом. Была проводка Д08 - К75 5000 руб. Делаете то же самое, только с минусом Д08 - К75 -5000 руб.
    и вы говорили, что меньше или равно 20000
    Не более 20 тыс. и меньше и равно 20 тыс. - это не одно и то же?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2007
    Сообщений
    839
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Эти ценности так и так в составе МПЗ отражаются. В УП надо про стоимость писать, причем с 2008 удобнее делать 20 тыс. (по НУ можно 20)
    По НУ можно 20, а по Бухгалтерскому сколько? лучше же чтоб совпадали, да?
    где вы смотрите что можно по налог, а что по бухг учету?



    я в ОС отразила 10тыс в балансе за 30 сентября, мне проводку сторно д01.1-к08.4 -(минус)10000 делать?


    Есть статья "Волшебник страны ОС" называется. Цитата оттуда:
    "Счет 08 стал формальностью?
    Раньше первое условие принятия актива к учету в качестве основных средств звучало как «использование [объекта] в производстве... либо для управленческих нужд». Теперь формулировка такая: «объект предназначен для использования...». Одно слово «предназначен» кардинально меняет ситуацию. Выходит, для признания актива основным средством нужен не факт его использования, а всего лишь предназначение. Поэтому у налоговых инспекторов появляется причина утверждать, что готовые к использованию, но еще не введенные в эксплуатацию объекты держать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» нельзя – их нужно переводить на счет 01 «Основные средства». Для имущества, готового к «употреблению» уже в момент его покупки, счет 08 таким образом становится транзитным. То есть постановка приобретенного объекта на этот счет и списание с него на счет 01 происходят одномоментно. "

    ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ НА 08.4 держать объекты?




    а если с 08.4 сразу на 20 списать, можно ж так, тогда и амортизация минуется?




    А матералы сразу списываются или их можно на 10ке одержать?
    Последний раз редактировалось Anna123; 03.01.2008 в 01:59.

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По НУ можно 20, а по Бухгалтерскому сколько? лучше же чтоб совпадали, да?
    C 2008 и по БУ, и по НУ - 20 тыс. Было по БУ 20, по НУ 10. Смотреть - для бух.учета - ПБУ 6/01, цитата тут кстати. приведена, по НУ - Налоговый кодекс
    Поэтому у налоговых инспекторов появляется причина утверждать, что готовые к использованию, но еще не введенные в эксплуатацию объекты держать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» нельзя – их нужно переводить на счет 01 «Основные средства».
    Оно и не удивительно, спорные моменты по начислению налога на имущество, с другой стороны имущетсво принято на учет и НДС можно к вычету ставить. Конечно, налоговикам это не нравится. Что не означает, что так не нельзя. Это вы решаете, когда у вас завершилось формирование объекта, а не налоговая. Вы 1,5 года могли думать, что для вашего стула жизненно необходимо докупить подушечку, и только потом можно начать его использовать. А потом передумали.
    а если с 08.4 сразу на 20 списать, можно ж так, тогда и амортизация минуется?
    Это некорректная совершенно проводка.
    А матералы сразу списываются или их можно на 10ке одержать?
    И материалы не всегда сразу списываются.

  27. #27
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А при списании - с чего убыток-то?
    У Вас все документы на ЭТОТ стол/стул есть, или это так, "мы решили что он так стоит"?
    Закон 58-ФЗ (2006 год) никто не отменял. (статья 227 НК РФ)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)