×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134

    Подскажите!

    ООО на УСН (15%), оказывает услуги (покупает у одних контрагентов и перепродает их другим, не комиссионер).
    подскажите пожалуйста на каком счете учитывать услуги и какие проводки делаются при их покупке (оплата и выполнение услуг соответственно) и при дальнейшей реализации услуг?
    Всем заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Хм, как можно перепродать услугу? Она ж не материальна. Нельзя ли подробнее, чем именно Вы занимаетесь?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    У компании заказывают например услуги по сертификации или работы по получению технических паспортов какого-либо оборудования, она в свою очередь сама этим не занимается, а заказывает от себя (как бы для себя) эту же услугу (или работу) у другой компании.
    С помощью каких проводок правильнее это оформить?
    я примерно так поняла, но сомневаюсь.....Проверьте пожалуйста и поправьте, если не правильно!

    При расчетах с поставщиками:
    Д60 К51 перечислен аванс
    Д20 К60 выполнены работы, оказаны услуги (по акту)
    Д19 К60 отражен НДС
    Д90 К20 списаны расходы по обычным видам деят-сти (обязательно ли списывать в конце месяца или если составляю баланс 1 раз в год то и списывать могу 1 раз в год?)

    При расчетах с покупателями:
    Д51 К62 получен аванс
    Д62 К90 отражена выручка
    ....дальше не знаю

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Расходы надо списывать ежемесячно. А что, на 19 счете у Вас так НДС и остается? Его надо тоже на 90 отправлять.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    НДС ? Его надо тоже на 90 отправлять.
    сразу без 19 счета??? просто если его не выделять на 19 счете то 1с в книге ДиР будет его учитывать в общей сумме расходов (вроде как). А если выделять то когда и куда списывать?.....
    А остальные проводки правильные? сомневаюсь по расчетам с покупателями надо ли делать какие-то еще???

    Расходы списываем в последний день месяца на 90 счет, а в последний день года списываем 90 и 91 на 99 и потом 99 на 84?
    Последний раз редактировалось Dobraya Eva; 03.01.2008 в 23:33.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)