×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165

    Эврика Помогите! Импорт!

    В декабре реализации не было. Поступил товар в декабре. При поступлении на склад импортного товара в бухгалтерском учете на 41 счет в стоимость товара с 15 списываются доп.расходы (брокера и тамож. платежи), в налоговом же учете формируются эти доп расходы на 07.04.1. В налог на прибыль лезут все доп.расходы за декабрь месяц, но у меня ведь в БУ расходы висят на 41 счете... Получается, что БУ и НУ имеет огромное расхождение. При реализации товара в январе, формируется себестоимость в части доп.расходов в БУ, а в НУ мы уже приняли все расходы предыдущим периодом... Я неверно отразила проводки по поступлению товара? Почему возникла разница? И нужно ли что-то списывать на 16 счет или можно с 15 сразу на 41?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Верно вы все отразили, если это предусмотрено УП. Будут разницы.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    Я еще с учетной ценой запуталась. У меня с 15 сразу на 41 (после поступления на склад) списывается вся сумма, это верно? 16 не нужен? Я не очень понимаю в чем его польза?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    Все расходы декабря (брокер, пошлина) я правильно отражаю в декларации по налогу на прибыль за 2007 год, хоть товар не списан?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    Импортеры! Помогите!

  6. #6
    Клерк Аватар для Sunkitty
    Регистрация
    25.03.2003
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Верно вы все отразили, если это предусмотрено УП. Будут разницы.
    А что нужно прописать в УП, чтоб разниц не было? Что таможенные платежи, пошлины, транспортные услуги и услуги брокера не включаются в стоимость товара?

  7. #7
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Сама сейчас раздумываю над этой проблемой, чтобы написать чтобы услуги брокера и ТЭО не включать в себестоимость, выходит что ничего поделать нельзя. Если транспортные можно списывать в расходы на продажу, то все другие нужно включать в с/сть по ПБУ 5. Практически я не знаю как все это учитывать, документы приходят от экспедиторов и брокеров намного позже, чем товар и ГТД, в некторых доках указывают номера ГТД, в некоторых контейнера, ужас какой-то. Таким макаром я целый месяц буду считать себестоимость одной таможки. Что делать ума не приложу

  8. #8
    Клерк Аватар для Sunkitty
    Регистрация
    25.03.2003
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Сама сейчас раздумываю над этой проблемой, чтобы написать чтобы услуги брокера и ТЭО не включать в себестоимость, выходит что ничего поделать нельзя. Если транспортные можно списывать в расходы на продажу, то все другие нужно включать в с/сть по ПБУ 5. Практически я не знаю как все это учитывать, документы приходят от экспедиторов и брокеров намного позже, чем товар и ГТД, в некторых доках указывают номера ГТД, в некоторых контейнера, ужас какой-то. Таким макаром я целый месяц буду считать себестоимость одной таможки. Что делать ума не приложу
    А почему транспортные можно относить в расходы на продажу? Это ж транспортировка от поставщика конкретно, а не к покупателю нашему...

  9. #9
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    ПБУ 5/01 п.13. Организация, осуществляющая торговую деятельность, может затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    Пользуетесь учетной ценой или списываете с 15 сразу на 41 или 16? И что отражаете в прибыли? Сразу всю сумму расходов по брокерам\пошлинам или по мере реализации?

  11. #11
    Клерк Аватар для Sunkitty
    Регистрация
    25.03.2003
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Alena1111 Посмотреть сообщение
    Пользуетесь учетной ценой или списываете с 15 сразу на 41 или 16? И что отражаете в прибыли? Сразу всю сумму расходов по брокерам\пошлинам или по мере реализации?
    Мне 1 С не позволяет пользоваться 15, 16 счетами. Поэтому приходую на 41 товары в пути, потом услугами сторонних организаций корректирую стоимость товара на 41 счете на сумму транспортных расходов, таможенных пошлин и перевожу на товары на складе на 41. Правда, у меня тоже импорт первый раз, может где и не права (хотя почитала форум, вроде ошибок не нашла).

  12. #12
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    И что отражаете в прибыли? Сразу всю сумму расходов по брокерам\пошлинам или по мере реализации?
    По прибыли сразу списываю как косвенные расходы по ст. 320 НК. У меня тоже в 1С нет возможности делать через 15 счет, делаю "Постуление товаров" и сразу проводки идут по 41 счету.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    Мы приобрели еще Торговлю и склад, формирует проводки более корректно, но все равно много недоработок, хотя работу облегчает хотябы с распределением доп.расходов по товарам. Номенклатура большая, я бы замучилась вручную считать. У меня организация относится к СМП, поэтому ПБУ 18 не применяю. Первый раз всегда сложно, тем более, что будет проверка, т.к. из-за заплаченного НДС вылезет большая сумма к возмещению. Хочется все верно сделать.

  14. #14
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Первый раз всегда сложно, тем более, что будет проверка, т.к. из-за заплаченного НДС вылезет большая сумма к возмещению. Хочется все верно сделать.
    Ну может за квартал-то и не будет уже возмещения, за это время много воды утечет.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    У нас поставка на очень большую сумму была, будет к возмещению и проверка. А сейчас ведь без решения налогового органа к возмещению поставить нельзя НДС, придется ждать результат...

  16. #16
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Да 3 месяца.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Сообщений
    165
    Будем кредитовать любимое государство.

  18. #18
    Клерк Аватар для Sunkitty
    Регистрация
    25.03.2003
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Alena1111 Посмотреть сообщение
    хотя работу облегчает хотябы с распределением доп.расходов по товарам. Номенклатура большая, я бы замучилась вручную считать.
    У меня 1 С Бухгалтерский Учет 7.7, но я вручную тоже не распределяю затраты. Там есть возможность вводить услуги сторонних организаций на определенный приход товара.

  19. #19
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Сама сейчас раздумываю над этой проблемой, чтобы написать чтобы услуги брокера и ТЭО не включать в себестоимость, выходит что ничего поделать нельзя. Если транспортные можно списывать в расходы на продажу, то все другие нужно включать в с/сть по ПБУ 5. Практически я не знаю как все это учитывать, документы приходят от экспедиторов и брокеров намного позже, чем товар и ГТД, в некторых доках указывают номера ГТД, в некоторых контейнера, ужас какой-то. Таким макаром я целый месяц буду считать себестоимость одной таможки. Что делать ума не приложу
    Здравствуйте! Как вы решили проблему расчета с/сть одной таможки? у меня тоже оч. долго идет контейнер, а сч.ф. за доставку до склада от транспортировщика еще ждать 20 дне йпосле получения товара на склад (т.к. они агенты). Как Вы учитывали услгуи транспортировки - в с/сть или на 44 счет???

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как вы решили проблему расчета с/сть одной таможки? у меня тоже оч. долго идет контейнер, а сч.ф. за доставку до склада от транспортировщика еще ждать 20 дне йпосле получения товара на склад (т.к. они агенты). Как Вы учитывали услгуи транспортировки - в с/сть или на 44 счет???
    Мое мнение транспортные на 44. (для торговой организации конечно)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)