×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298

    Установна телефона, затраты на 01 или 44 счет???

    Подскажите! Устанавливаем телефон в магазине. Затрата по подключению относить на 01 или 44 счет? Если на 01, то какая это амортизационная группа (срок)?
    Поделиться с друзьями
    Сергей

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это услуга - 44
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    На 01 основные средства, т.е. вы могли бы туда отнести не установку телефона, а сам телефонный аппарат, да и то, если его стоимость больше 10тыс.р. А установка однозначно на 44.

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Затрата по подключению
    А точнее?

  5. #5
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    на 01 только услуги по прокладке линии.

  6. #6
    Другая
    Гость
    Если вы оплатили ст-ть кабеля, оборудования и пр, то, в зависимости от стоимости, эти вложения можно рассматривать и как кап.вложения. Тогда - учитывайте как ОС.
    Если на 44 счете, то лучше не списывайте сразу. Налоговики сейчас это страсть как не любят. Лучше хоть немного "размазать"

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    У нас будет какая то беспроводная связь, приезжали "специальные люди" проверяли есть сигнал или нет!!! Наверно радиосвязь!
    Сергей

  8. #8
    Другая
    Гость
    Они устанавливают абонентские блоки, довольно дорогие (у нас иакой стоит более 35 т.р.), передают их в бесплатное пользование, но требуют застраховать.
    Учитывайте расходы на подключение, как расходы на оплату услуг связи, на 26 или 44.
    Ст-ть подключения ведь не очень большая?

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Если уж хотите (!) 01 счёт, для начала используйте 08.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    А подскажите и мне, пожалуйста, как оприходовать Подключение к телефонной сети стоимостью 5600, в т.ч. НДС, срок подключения в договоре не указан, выручки не получено еще ни копейки. Телефон стоимостью 210 руб кинуть на 10.9?

  11. #11
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    А чем Ваша фирма занимается? Если торговлей, то я бы сделала так:
    Д 44 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Если производством, то:
    Д 26 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Многие на Клерке предлагают кинуть не на 44(26) счет, а на 97, чтобы не было убытков, которые так привлекают налоговую, а если у Вас выручки не было, то, конечно, будут убытки.
    А телефон однозначно, как МПЗ оприходовать.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    А чем Ваша фирма занимается? Если торговлей, то я бы сделала так:
    Д 44 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Если производством, то:
    Д 26 К 76.5 4745,76
    Д 19 К 76.5 854,24
    Многие на Клерке предлагают кинуть не на 44(26) счет, а на 97, чтобы не было убытков, которые так привлекают налоговую, а если у Вас выручки не было, то, конечно, будут убытки.
    А телефон однозначно, как МПЗ оприходовать.
    На общем НО. Думаю про 97 счет.
    97 - 76,5 4796,61
    19 - 76,5 863,39
    Это ж в 1С будет ч/з Услуги сторонних организаций? А 19 субсчет какой?

    Оплачено в день оприходования
    76,5 - 71 5660,00

    Надо поставить НДС к возмещению.
    68 - 19 863,39
    А у меня выручки еще нет. Что делать, не возвмещать?

    97 потом равными долями по приказу директора 12 месяцев буду списывать, правильно?

  13. #13
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    Julia_A, все верно, а насчет возмещать НДС без выручки или нет решать Вам. На семинаре, который проводил представитель краевой ИФНС мне сказали, что однозначно можно ставить в зачет без реализации Постановление Президиума ВАС от 03.05.06 №14996/05. А налоговая все равно не принимает и отказывает в таком вычете, по крайней мере наша налоговая. Если не хотите рисковать и спорить, то зачитывайте в те месяца, которые есть реализация. Если же готовы пободаться, то все карты Вам в руки.Я бы однозначно относила затраты на 97 (сейчас так и делаю,сумма большая, телефонов много и сам смысл услуги именно как расходы будущих периодов).

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Сергей

  15. #15
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    ppc1032276, Ну и? Не поняла ваших !!!!!!!

  16. #16
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Смотря сколько номеров, у меня и 120 тыс. было за 20 номеров.

  17. #17
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от ppc1032276 Посмотреть сообщение
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Неважно, сколько.
    Если абонентский блок не переходит в вашу собственность, учитывайте на 26, 44 или 97, как расходы на услуги связи.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Спасибо. "Другая" это фото Ваше!? ;-))
    Сергей

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    На общем НО. Думаю про 97 счет.
    97 - 76,5 - 4796,61
    19 - 76,5 - 863,39
    Это ж в 1С будет ч/з Услуги сторонних организаций? А 19 субсчет какой?

    Оплачено в день оприходования
    76,5 - 71 - 5660,00

    Надо поставить НДС к возмещению.
    68 - 19 - 863,39
    А у меня выручки еще нет. Что делать, не возвмещать?

    97 потом равными долями по приказу директора 12 месяцев буду списывать, правильно?
    Сейчас еще раз пересмотрела документы: оказывается есть счет и оплата от 29.06.07 и акт от 31.07.07г.

    Т.е. делаю такие проводки:
    29.06.07г:
    60,2 - 71 - 5660,00 (оплата через авансовый отчет)

    31.07.07г:
    97 - 60,1 - 4796,61
    19 - 60,1 - 863,39 (НДС)
    60,1 - 60,2 - 5660,00 (зачет аванса поставщика)

    Сочинила такой приказ от 31.07.2007г:

    Поскольку договор № ____ от 29 июня 2007 года с ОАО «ЮТК» заключен на неопределенный срок и определить срок списания расходов в бухгалтерском и налоговом учете не представляется возможным,
    ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г принять к учету на счете 97 "Расходы будущих периодов".
    2. Списать расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г в бухгалтерском учете единовременно в сумме 4796,61 рублей в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ).
    3. В налоговом учете данные расходы признать единовременно в сумме 4796,61 рублей в соответствии с пп.3 п.7 ст.272 НК РФ.

    Решила все таки единовременно списывать с 97сч (В случае если в бухгалтерском учете расходы списываются в течение определенного периода, а в налоговом - единовременно, размер прибыли и сумма налога в бухгалтерском и налоговом учете будут различаться. Возникает налогооблагаемая временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства.).
    Только вот волнует вопрос, можно ли с 97 счета списать в октябре (когда выручка будет) и как это прописать в приказе?

  20. #20
    Krisa
    Гость
    Цитата Сообщение от K@trin Посмотреть сообщение
    Julia_A, А налоговая все равно не принимает и отказывает в таком вычете, по крайней мере наша налоговая.
    У нас и затраты без реализации не принимает! Говорит: прибыль - это разница между доходами и расходами. Собственно права, так что пришлось ждать первую реалицию на 97 счете.

  21. #21
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Цитата Сообщение от ppc1032276 Посмотреть сообщение
    Счет на 51000.00 за подключение!!!!!!!!!!!!!!
    Стоимость подключения зависит от многих факторов, в частности, как далеко оператору проводить провода от узла до вас, количества подключаемых трубок... Так что, сумма вполне нормальная.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    Сейчас еще раз пересмотрела документы: оказывается есть счет и оплата от 29.06.07 и акт от 31.07.07г.

    Т.е. делаю такие проводки:
    29.06.07г:
    60,2 - 71 - 5660,00 (оплата через авансовый отчет)

    31.07.07г:
    97 - 60,1 - 4796,61
    19 - 60,1 - 863,39 (НДС)
    60,1 - 60,2 - 5660,00 (зачет аванса поставщика)
    Или надо через 76,5 гнать, без зачета аванса?

    Пошла первая крошечная выручка.
    28.09.07г:
    26 - 97 - 4796,61
    68 - 19 - 863,39

    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    Сочинила такой приказ от 31.07.2007г:

    Поскольку договор № ____ от 29 июня 2007 года с ОАО «ЮТК» заключен на неопределенный срок и определить срок списания расходов в бухгалтерском и налоговом учете не представляется возможным,
    ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г принять к учету на счете 97 "Расходы будущих периодов".
    2. Списать расходы по предоставлению доступа к телефонной сети ГТС по акту № ____ от 31.07.2007г в бухгалтерском учете единовременно в сумме 4796,61 рублей в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (согласно пп.25 п.1 ст.264 НК РФ).
    3. В налоговом учете данные расходы признать единовременно в сумме 4796,61 рублей в соответствии с пп.3 п.7 ст.272 НК РФ.

    Решила все таки единовременно списывать с 97сч (В случае если в бухгалтерском учете расходы списываются в течение определенного периода, а в налоговом - единовременно, размер прибыли и сумма налога в бухгалтерском и налоговом учете будут различаться. Возникает налогооблагаемая временная разница, которая приводит к образованию отложенного налогового обязательства.).

    Только вот волнует вопрос, можно ли с 97 счета списать в октябре (когда выручка будет) и как это прописать в приказе?
    Форумчане, ну посмотрите, пожалуйста, правильно ли я хочу сделать или начинаю опять городить огород (в смыле приказ нужен или нет)?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013

    амортизационная группа мобильный телефон

    К какой ам. группе отнести сот. тел.?

  24. #24
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    Если он стоит меньше 20000,00 рублей, то ни к какой не относите, учитывайте сразу на 10 счет, субсчет "Материалы в пользовании" и учитывайте на забалансе для внутреннего контроля.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    Цитата Сообщение от K@trin Посмотреть сообщение
    Если он стоит меньше 20000,00 рублей, то ни к какой не относите, учитывайте сразу на 10 счет, субсчет "Материалы в пользовании" и учитывайте на забалансе для внутреннего контроля.
    Спасибо, но Это я и сама знаю. Я спросила к какой группе относится телефон как ОС.

  26. #26
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    14 3222135 Аппарты телефонные, устройства специальные (включая радиотелефоны), Это третья группа. Это ссылка на классфикатор http://nalogi.consultant.ru/cgi/onli...EC1255C084D9A7

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)