Мы продали товар покупателю-юр.лицу. Заключили договор, выставили счет на оплату, отгрузили товар, дали накладную. Счет-фактуру не дали, т.к. работаем на УСН. Главный бухгалтер организации-покупателя требует от нас счет-фактуру или счет тем же числом, что и накладная. Говорит, что счет - это не счет на оплату, а, цитирую "счет - это не счет-фактура, а КАК счет-фактура, у которого нет установленной формы, но дата должна совпадать с датой накладной и должно быть написано "Без НДС". При этом она согласилась, чтоб мы этот мифический счет сделали такой же, как и счет на оплату, который давали ранее, только с датой той же, что и у накладной. Ссылается на закон о бухгалтерском учете. Кто из нас сошел с ума? Узнал, что у других их поставщиков те же проблемы. P.S. И не дай Бог, чтобы дата этого счета или счета-фактуры была на день позже, чем накладной!




