×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Аноним
    Гость

    Расходы на кап. строительство после подписания акта гос. комиссии

    Подскажите, плз, куда относить расходы по отоплению, эл-ии построеннного объекта, если акт гос. комиссии уже подписан, но объект в эксплуатацию не введен.
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Stroy-ka
    Регистрация
    29.08.2003
    Сообщений
    544
    а работы еще какие-нибудь ведутся?
    Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.

    Ольга

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо за отзыв!
    работы не ведутся. Во всяком случае не по всем объектам.
    гос. комиссия была в декабре. Ввод в феврале.

  4. Клерк Аватар для Stroy-ka
    Регистрация
    29.08.2003
    Сообщений
    544
    ИМХО по-прежнему в 08/3. а после передачи дольщикам ч/з 76/5 в расчеты с дольщиками.
    Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.

    Ольга

  5. Аноним
    Гость
    Спасибо!

  6. Клерк
    Регистрация
    20.03.2007
    Сообщений
    256
    А что делать, если акт гос.комиссии подписан в декабре, объект введен в экспл. тоже в декабре, но монтажные работы ведутся, да еще и подрядчик в феврале выставил возмещение затрат (декабрьские). Как отразить в б/учете?

  7. Клерк
    Регистрация
    02.04.2007
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Dummi Посмотреть сообщение
    А что делать, если акт гос.комиссии подписан в декабре, объект введен в экспл. тоже в декабре, но монтажные работы ведутся, да еще и подрядчик в феврале выставил возмещение затрат (декабрьские). Как отразить в б/учете?
    Поднимаю старую тему. Но возникла такая же проблема. Акт гос.комиссии подписан в октябре. Никаких замечаний в акте нет...
    А работы выполнялись еще несколько месяцев.

    Куда можно деть расходы после подписания Акта?

  8. Клерк
    Регистрация
    02.04.2007
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Dummi Посмотреть сообщение
    А что делать, если акт гос.комиссии подписан в декабре, объект введен в экспл. тоже в декабре, но монтажные работы ведутся, да еще и подрядчик в феврале выставил возмещение затрат (декабрьские). Как отразить в б/учете?
    Поднимаю старую тему. Но возникла такая же проблема. Акт гос.комиссии подписан в октябре. Никаких замечаний в акте нет...
    А работы выполнялись еще несколько месяцев.

    Куда можно деть расходы после подписания Акта?

  9. Аноним
    Гость
    создать 96 счет

  10. Клерк
    Регистрация
    02.04.2007
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    создать 96 счет
    Идея хорошая, но я забыл уточнить - речь идет про учет у Заказчика-Застройщика...

  11. Аноним
    Гость
    какая разница где-то написано что З-З не может создавать резерв?

  12. Клерк
    Регистрация
    02.04.2007
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какая разница где-то написано что З-З не может создавать резерв?
    Хм...... у нас уже 23:55 пятницы и рассуждать трудно...судя по нормативке это хорошо катит для ген- и прочих подрядчиков... А как это (применение счета 96) сращивается у Заккзчика-Застройщика?
    Речь больше об НУ.....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)