×
Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 644
  1. Аноним
    Гость
    КБК на 2008 год не изменились?

  2. Клерк
    Регистрация
    17.06.2005
    Сообщений
    243
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Или ФСС не извещали о своей упрощенке вовсе?
    А надо? Да? И каким образом? Перешли на упрощенку с этого года, заявление только в налоговую подали.

  3. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Kulan, при сдаче первого отчета в ФСС прихватите с собой копию уведомления (если его нет, то копию заявления о переходе на УСН).

  4. Клерк
    Регистрация
    17.06.2005
    Сообщений
    243
    Обязательно прихвачу, я то уж подумала, что надо было им сообщить в письменной форме , да еще и в сроки какие-нибудь.

  5. Клерк
    Регистрация
    28.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от Не профи Посмотреть сообщение
    Нуууу. Я обычно проверяю наличие новых деклараций и расчетов на Клерке в справочнике бланки, если там нет обновлений, то отправляю старую. Да вроде бы и информации о введении новой декларации не было. Единственное что изменилось так это К1 и все.
    Сама еще не сдала - лежит декларация и ждет когда я зарплатные налоги сделаю .
    Так и какой К1 нынче?

  6. Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    1,081

  7. Клерк
    Регистрация
    26.10.2007
    Сообщений
    100
    Подскажите пож. , в книге доходов НДС не учитывать ? Т.е. закупленные мат. ценности учитываются без НДС ? А что с ним тогда делать ?

  8. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    В какой книге?

  9. Клерк
    Регистрация
    26.10.2007
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    В какой книге?
    в книге доходов и расходов в расходах

  10. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Ларина, Вам уже однажды рассказывали, что книги разные бывают.
    При УСН Д-Р ндс - отдельный вид расхода по НК.

  11. Клерк
    Регистрация
    16.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    416
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Минфин и налоговая считают что должны. Поэтому готовьтесь к спорам с налоговой
    Над.К , это Вы по поводу того, что далжны подавать баланс и отчет о прибылях и убытках?
    если все они считают, что должны, то видимо надо все-таки подать?

  12. Клерк
    Регистрация
    26.10.2007
    Сообщений
    100
    Скажите , а НДС учитывать по каждой операции отдельно , или весь за квартал ?

  13. Мария_С
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, где указывать задолженность/переплату за предыдущий год в Расчете авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование? Не могу найти, все перерыла уже.

  14. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    где указывать задолженность/переплату за предыдущий год в Расчете авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
    Нигде, он делается с чистого листа.

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Над.К , это Вы по поводу того, что далжны подавать баланс и отчет о прибылях и убытках?
    если все они считают, что должны, то видимо надо все-таки подать?
    Это Ваше дело
    Скажите , а НДС учитывать по каждой операции отдельно , или весь за квартал ?
    Вы про что? Учитывать где и для чего?

  16. Клерк
    Регистрация
    16.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    416
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это Ваше дело
    хотелось бы знать, как правильно, по закону...
    но сдавать не хочется

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Оля У, мы с Минфином по разному один закон читаем, понимаете

  18. Клерк
    Регистрация
    26.10.2007
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это Ваше дело
    Вы про что? Учитывать где и для чего?
    В КДиР Упрощёнка 15%. Я с НДС запуталась , в расходах его нужно выделять раздельно , по каждому документу или как ?!?

  19. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    По каждому документу

  20. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    59
    господа, подскажите, пожалуйста....
    я правильно заполнил платежку в правой части?
    там где...
    КВ.01.2008 0 0 НС



    усн, 6 процентов за 1 квартал

  21. Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    правильно, только там где дата, можно поставить дату декларации, а можно и 0 оставить

  22. Клерк
    Регистрация
    30.07.2006
    Адрес
    Приморский край
    Сообщений
    1,711
    Цитата Сообщение от Ларина Посмотреть сообщение
    В КДиР Упрощёнка 15%. Я с НДС запуталась , в расходах его нужно выделять раздельно , по каждому документу или как ?!?
    Я похоже только проснулся. Я вообще НДС не выделял в КДиР/ИП на УСН Д-Р/ И книгу уже подписал в налоговой.Что делать? Расходы ведь не изменились и платить ничего не надо???

  23. Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от asd123 Посмотреть сообщение
    господа, подскажите, пожалуйста....
    я правильно заполнил платежку в правой части?
    там где...
    КВ.01.2008 0 0 НС



    усн, 6 процентов за 1 квартал
    Я бы вместо НС АВ потавила.

  24. Клерк
    Регистрация
    18.08.2006
    Сообщений
    94
    Предприятие находится на УСН.
    Числится только директор.
    В марте поменялся учредитель.
    А с учредителем был оформлен займ 20000 руб.
    Я делаю в кассу приход 20000 руб от нового учредителя (по новому договору займа) и выдаю 20000 руб. бывшему учредителю.
    А кассира то в организации нет, может руководитель расписаться вместо кассира?

    Больше движений в 1м квартале никаких нет. Но, несмотря на это, я не могу сдавать единую (упрощенную) декларацию, т.к. было движение по кассе?

  25. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А с учредителем был оформлен займ 20000 руб.
    Я делаю в кассу приход 20000 руб от нового учредителя (по новому договору займа) и выдаю 20000 руб. бывшему учредителю.
    Зачем?

    я не могу сдавать единую (упрощенную) декларацию, т.к. было движение по кассе?
    Не можете

  26. Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    Подскажите, ИП на ОСНО + ЕНВД. Формирую 4-ФСС мне какой раздел заполнять 1 или 2? Если все находится в одном месте и работают одни и те же работники. Но ИП сдает 4-ФСС в одном городе, а декларацию по ЕНВД в другом, где ведется деятельность.
    Мы все учились по-немногу...

  27. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Подскажите, ИП на ОСНО + ЕНВД.
    Деятельность с работниками только по ЕНВД? Тогда 2 и 3 разделы.

  28. Клерк Аватар для ИринаЖ
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    107
    А мне кто-нибудь подскажет? Скачала "Налогоплательщик 4.11", заполняю декларацию по ЕНВД 1кв-л. Почему-то раздел 3,1 неактивный. и вкючать его не хочет программа. Он должен быть или нет?
    может, у меня скачалось не так?

  29. Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    <<<Деятельность с работниками только по ЕНВД? Тогда 2 и 3 разделы.>>>


    В том все и дело, что ОПТ и розница в одном месте. Как работников разделить? Два продавца - на ЕНВД, управляющий магазином - на ОСНО?
    Мы все учились по-немногу...

  30. Книга доходов, УСНО 6%

    Здраствуйте
    Решили тут первый раз налогов уцчу заплатить. И никак не можем. С заполением ПП вроде все ясно. С декларацией тоже. Остался один вопрос - КНИГА.
    С начала деятельности (этот год, ИП, без сотрудников, УСН 6%) вели книгу в эл. виде. Учитывали там приходы наличных, внесли тудаже приходы по безналу. Распечатали в конце квартала. НО:

    1. Налоговая присылала ПРОСЬБУ прийти получить БУМАЖНУЮ книгу - я так полагаю, на это можно забить? Иначе пришлось бы вести БУМАЖНУЮ?
    2. В самой налоговой вдруг потребовали прийти написать ЗАЯВЛЕНИЕ о том, что книга ведется в эл. виде. Учитывая, что используем стандартную форму Книги, правомочно ли это требование?

    Если мы пришлем в налоговую ценным письмом:

    - платежку об уплате налога
    - еще две платежки какие-то что дали там же
    - распечатанную, прошитую, с печатью, пронумерованную книгу
    - декларацию как из параграфа 3

    Будут ли претензии? И вообще - если мы заплатили правильно (тупо 6% со всего оборота за квартал) и вопремя (дата принятия ПП банком не позднее 25 числа) могут ля быть по остальному существенные санкции?

    Спасибо!

Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы