×
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: УСНО

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    119

    Вопрос УСНО

    Подскажите, пожалуйста! Мы купили за НАЛ мат-лы для ремонта помещения. Но, денег в этот день не было в кассе. Как оформить Дог-р ЗАЙМА с Директором или еще что-нибудь?

    А еще! У нас (дох.-расх.). В январе заплатили налоги за январь, но не выдали зарплату.
    В феврале - начислили, но не выдавали з/пл.
    12 марта заплатили налоги за февраль и выдали з/пл за янв. и февр.
    31 марта - заплатили налоги за февраль и выдали зарпл за март.
    При закрытии месяцев, налоги за ФЕВРАЛЬ в РАСХОДЫ НЕ вошли. ПОЧЕМУ?

    Почему при формировании Книги расх и дох. ОС не вписывается в КНИГУ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Как оформить Дог-р ЗАЙМА с Директором или еще что-нибудь?
    Можно и договор займа
    VERA23, угадать в какой программе Вы работаете мы не можем. И что именно Вы проделываете с ОС тоже.
    По поводу зарплаты - попробуйте перепровести документы, а потом еще раз закрытие месяца сделать. А налоги вообще начислили? Вы только про начисление зарплаты написали

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    119
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Можно и договор займа
    VERA23, угадать в какой программе Вы работаете мы не можем. И что именно Вы проделываете с ОС тоже.
    По поводу зарплаты - попробуйте перепровести документы, а потом еще раз закрытие месяца сделать. А налоги вообще начислили? Вы только про начисление зарплаты написали

    Начисляли и налоги. Я работаю в 1С- предприятие. ОС - ПК. Введен в эксплуатацию и куплен по безналу в один день. Перепроводила зарплату. И ничего. Дог-р займа, как составить?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Дог-р займа, как составить?
    В форуме многократно выкладывались формы, воспользуйтесь поиском
    Я работаю в 1С- предприятие
    1С бывают очень разные
    Введен в эксплуатацию и куплен по безналу в один день.
    Каким образом вводили в эксплуатацию

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    119
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В форуме многократно выкладывались формы, воспользуйтесь поиском
    1С бывают очень разные
    Каким образом вводили в эксплуатацию

    1C Предприятие 7.7. УСНО Редакция 1.3. Не списываются на затраты налоги по з/пл за ФЕВРАЛЬ. Купили ОС 25 дек 2007г. и ввели в эксплуатацию. Принять расходы. Подлежит амортиз, принять к налоговому учету.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    На вкладке "общие сведения" должно стоять "подлежит амортизации", "начислять амортизация", "принять к налоговому учету". На вкладке "налоговый учет" - проверьте стоимость, группу и СПИ. И должно стоять "включить в состав амортизируемого имущества".
    также должен быть сделан документ "учет оплат ОС и НМА". И при закрытии месяца не забудьте поставить "Признание расходов на приобретение ОС".
    Налоги в книгу я так чувствую придется вносить вручную.

  7. #7
    Клерк Аватар для K@trin
    Регистрация
    02.08.2005
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    303
    А еще нудно обязательно при закрытии меясца войти монопольно и перерпровести все документы в хронолигческом порядке, в 1С есть специальная кнопочка для этого. ОС, чтоб попало в расходы еще додно быть и оплачено, поэтому зайдите в справочник ОС, там во вкладке "Налогвый учет" есть кнопочка "Показать оплаты", вот туда нужно зайти и проверить стоит ли у Вас оплата, если нет, то в этом и причина. Налоги попадаю в книгу доход и расходов после того как начислены и оплачены, т.е. если Вы сперва начислили, а потом оплатили, то в момент проведения выписки у Вас должны появиться проводки не только по БУ, но и по НУ.Это будет видно, если стоя на выписке нажать кнопоку DK, тогда проводки увидете и поймете в чем ошибка. Там все просто, ведь при УСНО расходы попадают в книгу только когда она начислены и оплачены и должна быть сохранена именно хронология при проведении документов. Пример: разнесли услуги связи 31.03.08, оплату по ним сделали 05.04.08, тогда в книгу ДиР расходы попадут 05.04.08. А если Вы прпи такой ситуации разнесете сперва выписку, а потом услуги связи, то у Вас потеряются расходы и в книгу не попадут до тех пор, пока не проведете в хронологии. Надеюсь, что понятно написала. Т.к. мне кажется, что Ваша проблема именно в этом. УСНО в 1С довольно граммотная, но чтоб все правильно попадало в книгу ДиР нужно самому граммотно разносить и внимательно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)