новая после восстановления фирма, срочно делали платежку на уплату НДС, все правильно (окато, кбк, счет), а вот в графе "получатель" написано не "УФК по Москве ИФНС №11", а "Налог на добавленную стоимость", и в назначении платежа "НДС за 1 квартал" , банк провел, что будет?





