Помогите,пожалуйста,с проводками.Мы Принципал.Наш Агент реализовывает нашу полиграфическую продукцию. С суммы,на которую реализует удерживает свое вознаграждение сам.
Я сделала проводки
Д62.1 К90.1 - 1000 руб.(на сумму реализованной Агентом продукции)
Д90.3 К68.2 - 180руб. НДС
Д51 К 62,1 - 900 руб поступила оплата за реализованную Агентом продукцию за минусом вознаграждения Агента.
Как мне закрыть 62 счет на 100 руб. агентского вознаграждения?
Д60.1 К62,1 - 100 р. проведен взаимозачет на агентское вознаграждение? Или все не правильно? Помогите,у меня первый раз комиссия...






