×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Маришка!!!!
    Гость

    Пени по НДС?

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такой ситуации:
    За 1 кв. не доплачен НДС в бюджет - 5086,56 , подаю сейчас уточненку, и хочу оплатить эту сумму, подскажите, как правильно начислить пени? инужно ли платить штраф?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Пеня - cт. 75 НК РФ. Штрафы если сами уплачиваете пени - нет, налог перечислить (доплату) перечислить раньше, чем подать уточненку.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    как правильно начислить пени?
    http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...68&postcount=2
    инужно ли платить штраф?
    Не нужно.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Маришка!!!
    Гость
    Спасибо большое!

  5. #5
    Маришка!!!
    Гость
    Ой, а проверьте меня теперь пожалуйста, сумма 5086,56, получается я должна заплатить пени 113,77 (5086,56*1/300*11%*61 день) 61 день - это я считала до 18.07.08! проверьте пожалуйста

  6. #6
    Аноним
    Гость
    И ещё вопрос - когда нужно подавать уточенку за 1 кв? установлен ли срок? могу ли я её подать после того, как я подам декларацию за 2 квартал?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Срок не установлен. Можете.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк Аватар для Лит07
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос - когда нужно подавать уточенку за 1 кв?
    Чтобы не получить санкций налоговой, сначала заплатите весь НДС и пени отдельной платёжкой (с др. КБК), и только потом в инспекцию. Налоговый кодекс они трактуют в свою пользу: начисляют штраф, если не все суммы перечислены. В поиске можно найти - было как-то.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)