×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Аноним
    Гость

    сторно дохода

    Добрый день, уважаемые клерки.
    Помогите разобраться в следующей ситуации:
    считаем доход за 1-ый квартал 2008 г. для уплаты 6% налога (УСН).

    например общий доход 20000 руб, из них на 3000 был возврат ошибочно перечисленных средств, соответственно налог мы должны заплатить с 17000.

    в 1С считается доход 17000 и минус сторно 3000, т.е. уже получается 14000, это правильно?

    между кредитом по банковским выпискам и "Доходам, учитываемым при расчете ЕН" в оборотке получается разница в 6000 (вместо 3000).

    ЕН налог уже перечислили с суммы 14000.
    И мне кажется что есть недоплата, или я ошибаюсь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А в чем сомнение? От 20 тысяч отнять 3 тысячи будет 17 тысяч
    Вы каким документов произвели возврат, и каким документом сторно проведено? Что-то задвоилось у Вас

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вы каким документов произвели возврат, и каким документом сторно проведено? Что-то задвоилось у Вас
    я не совсем Вас понимаю, потому что не бухгалтер.
    бухгалтер у нас по совместительству работает, а я вот пытаюсь иногда вникать в то что она делает.

    попытаюсь объяснить что я вижу:
    через оборотку открыла карточку счета Н01 (доходы учит. при расчете ЕН), сторно там проведено выпиской (если я правильно понимаю) и вот в выписке есть три строки:
    1. возврат Дт 60.2 Кт 51
    2. сторнированы доходы Кт Н03
    3. сторнированы доходы Кт Н01

    может какая-то из строк 2,3 лишняя?

    извините за непрофессионализм.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я не знаю, что такое Кт Н03 и Кт Н01.Но явно что-то продублировано

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А кто обращает внимание на счета НУ в оборотке?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    А кто обращает внимание на счета НУ в оборотке?
    может никто и не обращает.
    простите, еще раз повторюсь - я не бухгалтер.

    я задала здесь вопрос, лишь потому что мне кажется, что сумма дохода для исчисления единого налога должна быть немного больше.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не знаю, что такое Кт Н03 и Кт Н01.Но явно что-то продублировано

    Счет кредита "Доходы всего" - Кт Н03
    Счет кредита "Доходы учитываемые при расчете ЕН" - Кт Н01

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, налог считается по книге доходов и расходов. Я вот лично точно не смотрю эти счета. Поэтому понять правильно или нет, я не могу
    Откройте книгу ДиР и посмотрите доходы, и как там сторно выглядит.

  9. #9
    Гл.Бухгалтер Аватар для NatusyaSh
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    205
    Проще говоря
    общий доход 20000 руб, из них на 3000 был возврат ошибочно перечисленных средств, соответственно налог мы должны заплатить с 17000.
    да, а в проводки пускай ваш бухгалтер вникает

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, налог считается по книге доходов и расходов. Я вот лично точно не смотрю эти счета. Поэтому понять правильно или нет, я не могу
    Откройте книгу ДиР и посмотрите доходы, и как там сторно выглядит.
    В книге ДиР сумма доходов такая же, сторно стоит -3000.

    Учтены все поступления (кроме этого возврата 3000) и потом идет сторно -3000.
    Поэтому получается такая картина:
    поступление на р/с 5000
    поступление на р/с 5000
    поступление на р/с 5000
    поступление на р/с 2000
    списание с р/с: оплата поставщику - возврат -3000

    итого сумма доходов 14000, а не 17000.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от NatusyaSh Посмотреть сообщение
    а в проводки пускай ваш бухгалтер вникает
    спасибо за совет. но мне тоже надо немного вникать, а без посторонней помощи сложновато(((

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, ну так действительно поступление на счет - 17000, откуда взялось 20000?
    Учтены все поступления (кроме этого возврата 3000)
    Как это? Либо поступление либо наоборот. Поэтому слово "кроме" мне как-то в данном случае не понятно. Вы возврат поступлением считаете?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, ну так действительно поступление на счет - 17000, откуда взялось 20000?
    Как это? Либо поступление либо наоборот. Поэтому слово "кроме" мне как-то в данном случае не понятно. Вы возврат поступлением считаете?
    Возврат поступлением не считаю.
    Но поступлений от покупателей было на сумму 17000 (наш доход), соответственно с этой суммы мы должны исчислить налог.
    А получается, что сумма к исчислению налога - 14000

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Уф-ф-ф, а 20 тысяч откуда взялось?
    У Вас доход 17000, сумму дохода Вы можете уменьшить на сумму возврата авансов. Получается действительно налогооблагаемый доход 14000.
    3000 Вы когда-то получили, теперь Вы их вернули. Где Ваш доход-то?

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Уф-ф-ф, а 20 тысяч откуда взялось?
    У Вас доход 17000, сумму дохода Вы можете уменьшить на сумму возврата авансов. Получается действительно налогооблагаемый доход 14000.
    3000 Вы когда-то получили, теперь Вы их вернули. Где Ваш доход-то?
    извините за мою бестолковую настойчивость.
    3000 - это не аванс,
    это сумма, которую мы перечислили поставщику по неверно указанным реквизитам, и она нам обратно вернулась на р/с.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А-а-а, так это Вам вернули? А мы думали, что это Вы вернули аванс
    Это не Ваш доход, это возврат Ваших же собственных средств. Под налог не попадает
    Не понятно, откуда взялось вот это
    списание с р/с: оплата поставщику - возврат -3000
    Какое же это списание, если получается, что это поступление на расчетный счет?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Какое же это списание, если получается, что это поступление на расчетный счет?
    получается, что там должно стоять что-то типа "поступление на р/с -3000"

    т.к. налог мы уже все равно заплатили и причем меньше чем стоило бы, то как быть в такой ситуации? доплачивать ведь все равно надо?

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да почему с минусом-то? Естественно, поступление будет с плюсом, у Вас же количество денег на расчетом счету увеличилось.
    Если речь об 1С, то там даже есть такой вид расчетов "возврат от поставщика". Он под налог не попадает. Не все, что поступает на расчетный счет, облагается налогом
    Минус уберите, и все станет на свои места. Доплачивать надо, и декларацию пересдавать тоже надо.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    спасибо огромное!
    дальше, думаю, надо разбираться с бухом, только очень сложно все это делать когда нет знаний в вашей сфере(((

    и как найти хорошего бухгалтера по-совместительству.....?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    В ситуации разобрались в базе проводки поправили.
    Только вот декларацию пересдавать бухгалтер не хочет, говорит что в следующем квартале налог все равно доплатим (там недоплата получилась всего 160 руб).
    Можно не сдавать уточненную девларацию, или все-таки это обязательно, и что нам грозит в противном случае?

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну хоть налог доплатите, пени ведь за каждый день просрочки будут.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Уважаемая, Над.К.
    если сейчас мы доплачиваем налог, то нам надо и пени перечислить (с 20 июля по 12 августа), и в каком размере?
    и все-таки по поводу уточненной декларации, если мы ее не будем подавать, какие санкции нам грозят?

    Спасибо!

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения, что снова поднимаю тему, но мне очень нужен ваш совет(((

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Пени считаются так:
    допустим недоплата 100 рублей. Считаете дни с 26 июля по день доплаты налога, если 12 августа, значит 18 дней. 100 руб х 18 дней х 0,0367% (1/300 ставки рефинансирования)= 0,66 руб
    Могут попытаться оштрафовать, хотя права не имеют, оно Вам надо с налоговой лишний раз разбираться?

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)