День добрый.
Подскажите пожалуйста. При ЕНВД выписывается счет-фактура?
День добрый.
Подскажите пожалуйста. При ЕНВД выписывается счет-фактура?
Нет
Хорошо. Но тогда какой нужен документ подтверждающий передачу товара заказчику? Договор?



Вообще-то всю жизнь на передачу товара выписывали накладную
А договор есть всегда. Он просто в разынх видах может быть. Например, в виде оплаченного счета.
Тольво вот не очень понятно, если речь пошла о договорах и счетах-фактурах, то откуда ЕНВД по рознице? Или у Вас не розница? Тогда какой товар Вы передаете и кому?
У нас розница. Но сначала мы работали по ОСНО,сейчас перешли на ЕНВД(код деятельности 52.??-розничная торговля попадает под ЕНВД,может я здесь чего-то не допонимаю но в налоговой приняли)
Покупатель простит сч.ф. Вот меня все это и поставило в тупик
Теперь и интересует выписчвать ли сч.ф., а раз нет, то просто выдать накладную без НДС.Так получается.



Если покупатель просит счет-фактуру, значит он собирается использовать товар не в личных целях. Так что это уже будет не розница.
Вот так просто - захотели и перешли? Просто-напросто сменив ОКВЭД? Или просто в один прекрасный момент стали торговать в розницу и потому перешли на ЕНВД?Но сначала мы работали по ОСНО,сейчас перешли на ЕНВД
Сейчас раскладывая все по полачкам, выходит такая ситуация:
В апреле было открыто ИП, в июле сдали НДС за 2 квартал, в этом же месяце подали заявление на ЕНВД по коду 52,12(получили уведомление о постановке на учет), но дело в том, что разрешение на торговлю пока не дают, но уже есть помещение за которое мы платим аренду. По этому мы работаем методом купли-продажи, т.е выставляем счет заказчику, который он опалчивает по безналу. Мы так-же перечисляем сумму нашему поставщику забираем товар и доставляем нашим заказчикам (иногда с монтажом).
И еще: До подачи заявления мы выставляли счет с НДС, который был оплачен во 2 кв. и НДС был выплачен, а товар мы отгрузили только в 3кв.(без монтажа)-что делать в этой ситуации? Получается, что сдавать декларации опять по НДС и еще по ЕНВД. Помогите пожалуйста разобраться и за путаницу извините.
А кто заказчик? Если это простой физик, то ЕНВД у Вас уже есть, безо всяких заявлений.выставляем счет заказчику, который он опалчивает по безналу.
Заказчик ЗАО.
А вобще мотнаж попадает под ЕНВД?
Последний раз редактировалось Elena.ru; 28.08.2008 в 12:13.
Тогда получается, что все юр.-заказчики попадают под ОСНО?
Так все таки 2 декларации?
И еще вопрос, если на р/сч. приходят оплаты от физ.л. и от юр.л., то их делить что ли? Сдавать НДС только по оплатам юр.л. которым надо будет выписывать сч.ф.?
Знаю, вопрос глупый, но...



Делить. Раздельный учет называется. То еще удовольствие, особенно если ОСНО+ЕНВДИ еще вопрос, если на р/сч. приходят оплаты от физ.л. и от юр.л., то их делить что ли?
Может посоветуете, что тогда делать если раздельный очень страшно, пожалуйста
Надя, а если физ.лицо платит через Сбербанк, и именно банк зачисляет деньги на р/счет, то попадает ли это на ЕНВД? Когда-то давно при бытности налога с продаж такие операции считались безналичным расчетом.
Отдельный ИП только для ЕНВД, отдельный - только для ОСН.Может посоветуете, что тогда делать
C 2006 года форма оплаты на ЕНВД никак не влияет.если физ.лицо платит через Сбербанк, и именно банк зачисляет деньги на р/счет, то попадает ли это на ЕНВД?
Открыть еще одно ИП или ООО и вести там розницу. Если все в одном "флаконе" оставите, то без вариантов - придется заниматься раздельным учетом. Не страшно, но очень противно .![]()
Черт, т.е. мы однажды продав физ.лицу с оплатой через Сбербанк остаток товаров от опта (два наименования по 10 и 50 штук) , попали на ЕНВД? И какова тогда база для ЕНВД - площадь офиса?



Аноним, а у Вас какие есть предложения?



И сколько кв.метров от офиса считать?



Ну что б определить, считать ли торговое место менее 5 кв.м или более.



А почему?
А правоустанавливающие документы у него, видимо, на стол и стул. Кстати, стульев желательно два иметь, из человеколюбия.



Не выйдет, не торговый зал
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)