Ситуация такая: на прошлой неделе директор принес договор, подписанный апрелем. Фактически его подписали 28 августа, но, прочитав договор, кажется, что он подписан апрелем, никаких ссылок на август нет.
По данному договору мы инсталлируем канал связи и берем абонентскую плату каждый месяц. Теперь я выставляю августом акт на инсталляцию канала, и августом выставляю акт на абонентскую плату за апрель. По-логике, нужно выставить акты апрелем и корректировать отчетность, но клиент подпишет только августовские акты.
Получается, что я, не выставив акты апрелем, не доплатила НДС и Прибыль во 2-м квартале. Конечно, эти суммы войдут в декларации за 3-й квартал, но на мой взгляд, это не правильно. Какие мне грозят штрафы?




Аб.плата раньше инсталляции?

Биллинг какой-то есть?
