Помогите пожалуйста, первый раз столкнулась с командировками.
По договору клиент возмещает нам командировочные расходы наших сотрудников.
Вот у меня есть авансовый отчет на 100 рублей, я должна клиенту выставить счет на 118 (100 + НДС)...или на 100 рублей без НДС?






