Д10 К60 424получены от поставщика материалы на сумму 500 руб.,в т.ч. НДС 18%.
материалы полностью списаны в производство.
оплачена поставщику 50% стоимости материала.
Д19 К60 76
Д20 К10 424
Д60 К51(50?) 250
Д68 К19 76
Д10 К60 424получены от поставщика материалы на сумму 500 руб.,в т.ч. НДС 18%.
материалы полностью списаны в производство.
оплачена поставщику 50% стоимости материала.
Д19 К60 76
Д20 К10 424
Д60 К51(50?) 250
Д68 К19 76
Dr.archik, при поступлении авансовых платежей применяется расчетная ставка, ст.164.
А как государство определит что это авансовый платеж ? Или любой платеж за услуги, до их фактического выполнения исполнителем будет считатся авансовым ?
А как государство определит что это авансовый платеж ? Или любой платеж за услуги, до их фактического выполнения исполнителем будет считатся авансовым ?![]()
Или любой платеж за услуги, до их фактического выполнения исполнителем будет считатся авансовым ?![]()
Забейте смеяться! Просто я им послал уже счет и расчитал все по обычной формуле...
Так сумма все равно будет та же самая
100 + 18 = 118
если аванс 118, то НДС = 118*18/118 = 18
Цена услуги = 14400
- по обычной формуле (14400*18/100=2592р)
- если по авансовой ставке то вроде другая сумма (14400*18/118=2196,60 руб.)
Цены то разные...
P/S: разрешаю посмеяться еще разок![]()
Это что? в 14400 НДС сидит, что ль?14400*18/118=2196,60 руб
Dr.archik,
это 18% от 14400по обычной формуле (14400*18/100=2592р)
а вот это(14400*18/118=2196,60 руб.)
в 14400 НДС сидит
Feminka,
Тоесть если я в договоре указываю к примеру 14400 в т.ч. НДС18% то пишу 2196р.
А если в договоре указываю 14400 +НДС18% то писать нужно 2592р. Правильно я понял ?
Прошу прощение за настойчивость, но от чего зависит формулировка в договоре "+НДС" или "в т.ч.НДС"
, в каких случаях первый способ а в каких второй, или это на мое усмотрение?
как напишете в договоре, так и будет.
Чем дальше в лес -тем больше дров!
Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
1. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.
НДС, вообще стоит ли платить ? Чисто из любопытства прочел свод законов 21-глава 8-ого раздела (федеральные налоги).
Я все правильно понял ? Я не реализую подакцизные товары и у меня доход в течении 3х мес не превышает 2 млн .руб я смело могу не платить НДС, и не требовать его с заказчиков ?
я не успел в прошлом году, а в этом только с октября месяца (число не помню).
Но ведь УСНО 6% а ОСНО (учитывая статью 145) получается что вообще 0% ?
Кстати мой вопрос еще в силе -
1)я еще налоговые декларации не разу не заполнял, активная деятельность не велась весь год, только в этом месяце начал, что необходимо предпринять чтоб "освободится от НДС" ?
2)По договору с вышеупомянутого заказчика в этой теме, я вычел НДС - сиграет ли это какую либо роль в процессе "Освобождения меня как ИП от уплаты НДС" ?
3) При заключении договора с следующим заказчиком можно не учитывать НДС ?
4) Есть ли вероятность того что "мне откажут в освобождении от НДС" ?



ЧТо 0? Это НДС 0. А кроме НДС есть еще ЕСН 10% и НДФЛ 13%. Ну и сравните с УСН 6%, или даже с УСН 15%.Но ведь УСНО 6% а ОСНО (учитывая статью 145) получается что вообще 0% ?
Тогда такой вопрос - сколько займет времени переход от ОСНО на УСН, от подачи заявления до полноправной деятельности на УСН?
И с какого числа в этом году можно подать заявление на УСН ?
Последний раз редактировалось Dr.archik; 30.09.2008 в 13:27.



Перейти на УСН Вы можете только с 1 января 2009г, если подадите заявление в период с 1 октября по 30 ноября.
Но у Вас, как у ИП есть более быстрый выход - перестать быть ИП, и зарегистрироваться по новой, подав заявление на УСН при регистрации
спасибо, уже не раз обдумывал этот вариант но так и не решался,
у меня как у ИП была всего одна сделка, при прекращении своей деятельности мне придется и расчетный счет заново оформлять и закрывать налоговый год полностью ?



Придется
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)