×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479

    Возмещение из ФСС

    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)

    Возместили нам на банковский счет сумму выплаченого пособия из ФССа. Платежка проведена, все нормально, но вот сейчас сформировала отчет за 3й кв-л, и туда не попадает эта возвращенная сумма. Я ее внесла руками, но может это не правильно и нужно где -то еще что-то сделать (операцией какой м.б.), чтобы она туда попала?? Пожскажите, плиз!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    на какой счет ввели руками?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479
    ну, я только платежку провела: Дт 51 Кт 69-01

  4. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Я ее внесла руками, но может это не правильно
    Зачем "руками"?
    Полученная сумма должна отразиться в банковской выписке
    Дт 51 Кт 69.1 получено возмещение из фонда.
    Или вы движение по счету тоже ручными проводками формируете?

  5. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479
    Выгрузилось из Клиента, но счет не проставился, я его вбила, да, не руками, по выписке прошло возмещение, но ... не попадает в расчет

  6. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Субконто "получено возмещение из фонда" указали?

  7. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479
    уупс, и правда вид платежей стоял - расходы по страхованию, а надо было получено от исполнительного органа... Спасибо, извините за бестолковость

  8. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479
    Простите ,а еще вопросик, формирую расчет ЕСН за 9 мес, ФСС возместил 3 тысячи в июле, она мне по строке 030 (раздел 1, сумма авансовых платежей, подлежащая уплате, ФСС) суммирует, налог за июль и возмещенную из ФСС сумму, в разделе 2 она ее разъясняет оп строке 0920. Раз ве это правильно?

  9. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479
    Ну, ответьте кто-нибудь, пожалуйста!!!!

    Если вернули из фонда сумму, должна ли она попадать в строку 030 (вернули в июле) раздела 1. Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, по данным налогоплательщика. ???
    Или это не правильно, только налог должен стоять???

  10. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Все правильно вам программа считает.

  11. Клерк Аватар для Ольга zhur
    Регистрация
    25.07.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    479
    Ой, спасибо Вам большое !!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)