×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как в 1С7.7 Бухгалтерия начислить налог на прибыль?

    Объясните новичку! Я смотрю, раньше делали бух.справкой, а сумму в ручную нужно считать?
    Заранее большое спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2007
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Объясните новичку! Я смотрю, раньше делали бух.справкой, а сумму в ручную нужно считать?
    Заранее большое спасибо!
    С умму надо не в ручную с читать, а из д екларации б рать ...

  3. #3
    Клерк Аватар для Маринчик:)
    Регистрация
    09.06.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    134
    В регламентных документах делаете закрытие месяца, там поставите галочку "начислить налог на прибыль". Но это только бух. прибыль. Потом в закладке "Налоговый учет" начисляете з/пл, проводите другие регламентные операции, и все эти суммы сядут в декларацию по налогу на прибыль.
    Лучше маленький доллар, чем большое спасибо

  4. #4
    Клерк Аватар для Маринчик:)
    Регистрация
    09.06.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    134
    Там же в Налоговом учете есть "Анализ состояния налогового учета". В нем задаете период, нажимаете "Выполнить анализ" и смотрите, нет ли расхождений между бух. и нал. операциями, которые нужно устранить.
    Лучше маленький доллар, чем большое спасибо

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Маринчик:) Посмотреть сообщение
    В регламентных документах делаете закрытие месяца, там поставите галочку "начислить налог на прибыль". Но это только бух. прибыль. Потом в закладке "Налоговый учет" начисляете з/пл, проводите другие регламентные операции, и все эти суммы сядут в декларацию по налогу на прибыль.
    У Вас ПБУ 18/02.
    Автору темы. Начисление налога на прибыль из документа "Расчет ПБУ 18/02" производится проводится проводкой Д 99.2.1 - К 68.4.2.
    Сформировав декларацию, бухгалтерской справкой проводите в учете начисленный налог и авансы проводкой Д 68.4.2 -К 68.4.1 по соответствующим датам. Если сальдо по счету 68.4.2 на конец квартала нет, то разнесли правильно. Сальдо по счету 68.4.1 показывает задолженность или переплату в бюджет. Кредитовый оборот по счету 68.4.1 с начала года равен строке 180 декларации.
    Если ПБУ 18/02 не применяете, то первая фраза отпадает. Во второй фразе проводка Д 99.2.1 - К 68.4.1.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Скажите, а проводку по начислению прибыли нужно делать в том же отчетном периоде, или можно перенести на следующий?

  7. #7
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    проводку по начислению прибыли нужно делать в том же отчетном периоде
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  8. #8
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Маринчик,
    смотрите, нет ли расхождений между бух. и нал. операциями, которые нужно устранить
    как это вы так однозначно - "устранить" ???
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  9. #9
    Кошки рулят
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите, а проводку по начислению прибыли нужно делать в том же отчетном периоде, или можно перенести на следующий?
    Конечно в следующем!!!!
    Но самое(!) правильное - подождать с этим. Лет пять. Тогда можно будет и не платить вовсе ...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)