×
Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 556
  1. #181
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
    В принципе, если и после 15 уплата, но до дня подачи декларации, все равно указывается. Хотя и просрочка оплаты.

  2. #182
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    170
    И правда... Проглядел... Спасибо Вы меня порадовали. Пошел переделывать
    А прошлый отчет тоже сделан неправильно - вот радость-то. А с ним что делать? Подскажите если отчет (по второму кварталу)сделан раньше чем произведена выплата (отчет подписан 1-м числом а выплаты в ПФ шли 2-м или 3-м) в нем эти выплаты не должны быть представлены? Они должны попасть в отчет за 9 мес7 Или я чего-то не понимаю?

  3. #183
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Они должны попасть в отчет за 9 мес7 Или я чего-то не понимаю?
    Нет, не должны. Должна быть уточненка за 2 квартал

  4. #184
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    170
    А не поздно за 2 квартал уточненку подвать? И насколько это принципиально? (я спрашиваю потому что по 2 кварталу мне отчет делал бух со стажем - стало быть распостраненная ошибка, может налоговая на это внимания не обращает?) Это я сейчас сам сижу-копаюсь... Над К только не сочтите это сомнением в правильности Ваших слов - и в мыслях не было

  5. #185
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    не поздно за 2 квартал уточненку подвать?
    Уточненку никогда не поздно подать.
    При УСН и ЕНВД эта ошибка ни на что не влияет. При ОСНО чревато неприятностями

  6. #186
    Оксана Г.
    Гость
    Уважаемый модератор! Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла по отчетности за 9 мес.
    У нас ООО, зарегистрировано в июле 2008 года, на УСНО, деятельности не ведется, работников кроме ген. директора нет, никаких начислений и выплат не производится. Должны ли мы сдавать Расчетную ведомость по страх. взносам КНД-1151058?
    4-ФСС?

    Спасибо!

  7. #187
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Должны ли мы сдавать Расчетную ведомость по страх. взносам КНД-1151058?
    Должны
    4-ФСС?
    Должны

  8. #188
    Оксана Г.
    Гость
    Во всех этих таблицах должны стоять прочерки?

  9. #189
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    170
    В общем-то я думал придется переделывать 9 мес, а жизнь стала еще лучше - еще и полгода по-новой сделать... То-то потренируюсь!
    Еще вопрос - 4-ФСС заполняется в рублях. А платежи все прошли с копейками (очень старательно и точно посчитал блин). Как теперь быть?

  10. #190
    Оксана Г.
    Гость
    И еще один вопросик, если позволите? Мы до сих пор не внесли на счет уставный капитал в размере 10000 руб., указанных в уставе. При сдаче баланса, нужно указывать эту сумму, или нет (пока не внесем её на р/с)?

  11. #191
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Во всех этих таблицах должны стоять прочерки?
    Можно просто пустые сдать. Прочерки замучаетесь ставить.
    Еще вопрос - 4-ФСС заполняется в рублях.
    Она заполняется в рублях и копейках
    И еще один вопросик, если позволите? Мы до сих пор не внесли на счет уставный капитал в размере 10000 руб., указанных в уставе. При сдаче баланса, нужно указывать эту сумму, или нет (пока не внесем её на р/с)?
    У Вас должен быть начислен уставный капитал. А вообще, как минимум 50% УК должно быть внесено при регистрации ООО. Может внесете в кассу и выдадите п/отчет?

  12. #192
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    170
    Не понял, как это "в рублях и копейках" когда в руководстве по заполнению (с клерка собственно и скачанному) написано
    "Расчетная ведомость представляется в Фонд по месту регистрации ежеквартально нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
    Расчетная ведомость заполняется в рублях без копеек."
    Так как ее все-таки положено заполнять?

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Прошла по ссылке на первой странице....
    И вот что там написано
    Форма 4-ФСС РФ
    Составляется и представляется ежеквартально нарастающим
    итогом не позднее 15 числа месяца, следующего за
    истекшим кварталом, в исполнительный орган Фонда по
    месту регистрации
    Заполняется в рублях и копейках
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  14. #194
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ммм, счас проверю, может там в старой редакции Порядок заполнения. Но прям на самой расчетной ведомости на 1 листе написано - в рублях и копейках

  15. #195
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Но прям на самой расчетной ведомости на 1 листе написано - в рублях и копейках
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  16. #196
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Порядок заполнения не менялся, просто
    Письмом ФСС РФ от 06.04.2006 N 02-18/05-3253 сообщено, что слова "заполняется в рублях без копеек" заменяются на слова "заполняется в рублях и копейках". Указанные изменения вступают в силу с отчетности за 1 полугодие 2006 года.
    (с)

  17. #197
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    170
    Странно а у меня в скачанном файле 4-FSS-RF-howto-2007-Q3.doc прописано "в рублях без копеек". Раз надо с копейками - все хорошо, проблема отпала. Спасибо огромное.

  18. #198
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте.
    УСН+ЕНВД Фирма за 3 квартал работала только в июле. За август и сентябрь не было никакой дятельности и зарплата не начислялась и не выплачивалась. Единственное но - в самом начале августа с расчетного счета были перечислена зарплата за июль+взносы ОПС и ФСС и оплачен счет за телефон. Больше операций не было.
    Подскажите, нужно ли приносить в налоговую какие-нибудь доп. документы (объяснительную записку, информационное письмо, приказ на отпуск и т.п.), помимо перечисленных в начале темы? И если нужно, то что там написать?

  19. #199
    Клерк
    Регистрация
    07.08.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    190
    Цитата Сообщение от Оксана Г. Посмотреть сообщение
    И еще один вопросик, если позволите? Мы до сих пор не внесли на счет уставный капитал в размере 10000 руб., указанных в уставе. При сдаче баланса, нужно указывать эту сумму, или нет (пока не внесем её на р/с)?
    Оксана Г., Вы на УСНО? Причём здесь баланс? (А 50% надо внести обязательно)

  20. #200
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2008
    Сообщений
    2
    Здравствуйте, у меня вопрос: зарегестировано ИП, но деятельность пока не ведется, т.к., аренда будет только с ноября, ИП на ОСНО, какую отчетность нужно сдавать? Работников нет. Заранее спасибо.

  21. #201
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Препод, мне сейчас некогда разбираться, что там с файлами, может косяк опять какой. Возьмите пока форму отсюда http://mvf.klerk.ru/blank/4_fss.htm

  22. #202
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    vitakat, а что, прочесть начало темы религия не позволяет? Темы сначала читать надо, там все написано

  23. #203
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2008
    Сообщений
    2
    Большое спасибо за ответ!!!! А религия мне позволяет очень многое...

  24. #204
    Виталий12
    Гость
    Уважаемые, форумчане, пожалуйста, помогите

    УСН+ЕНВД Фирма за 3 квартал работала только в июле. За август и сентябрь не было никакой дятельности и зарплата не начислялась и не выплачивалась. Единственное но - в самом начале августа с расчетного счета были перечислена зарплата за июль+взносы ОПС и ФСС и оплачен счет за телефон. Больше операций не было.
    Подскажите, нужно ли приносить в налоговую какие-нибудь доп. документы (объяснительную записку, информационное письмо, приказ на отпуск и т.п.), помимо перечисленных в начале темы? И если нужно, то что там написать?

  25. #205
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    170
    Спасибо, уже все взял. Собственно вопрос отпал как только Вы написали "в рублях и копейках" - я так и заполнил стало быть переделывать не надо (что не может не рабовать(

  26. #206
    Аноним
    Гость
    "§ 3. ИП без работников на УСН:
    Декларация по единому налогу УСН. Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина РФ от 17.01.2006 N 7н в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2006 N 176н) – срок до 27 октября (т.к. 25 октября суббота). Сдается в налоговую инспекцию
    Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу, предоставляется только теми ИП, у которых есть земля и она используется в предпринимательских целях (в некоторых регионах отчетность квартальная не предоставляется). Форма КНД-1153003 (Приказ МФ от 19.05.2005 N 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 12.04.2006 N 64н) – см.местное законодательство."

    уплата налога тоже до 27 октября??? или я что то пропустил, платить не надо - новый закон??? ))

  27. #207
    Alex.Kh.
    Гость

    какова сумма налога?

    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Один раз мне уже здесь очень и очень помогли! Спасибо откликнувшимся тогда! Но у меня снова небольшая проблема. Проблема с указанием суммы налога.
    Имеем. УСН 6% без работников
    1 квартал – нулевая декларация
    2 квартал – сумма дохода 22780 р / оплачен налог 1367/
    3 квартал – отчислена сумма в ПФ 1932 р / получен доход с июля по сентябрь 61503 р/ чему будет равна сумма налога? Ведь как то должны отчисления в ПФ быть учтены…
    Спасибо!

  28. #208
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    уплата налога тоже до 27 октября?
    Да.
    или я что то пропустил
    Да, НК РФ ст.346.21.
    "Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом."

  29. #209
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    3 квартал – отчислена сумма в ПФ 1932 р / получен доход с июля по сентябрь 61503 р/ чему будет равна сумма налога? Ведь как то должны отчисления в ПФ быть учтены…
    Если 1932 в ПФР начислено за 9 месяцев 2008 года и оплачено.
    22780+61503=84283 н/о база
    84283 * 6 % = 5057 налог
    5057 / 2 = 2528 максимальный вычет
    1932 вычет взносов ПФР
    1367 начислено за предыдущий период 6 месяцев
    5057 - 1932 - 1367 = 1758 к начислению и уплате за 9 месяцев

  30. #210
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Если 1932 в ПФР начислено за 9 месяцев 2008 года и оплачено.
    22780+61503=84283 н/о база
    84283 * 6 % = 5057 налог
    5057 / 2 = 2528 максимальный вычет
    1932 вычет взносов ПФР
    1367 начислено за предыдущий период 6 месяцев
    5057 - 1932 - 1367 = 1758 к начислению и уплате за 9 месяцев
    хэ-хей!!! Вот спасибо!!! сейчас только что сидел с калькулятором пересчитывал все цифры несколько раз. И эта тоже получалась!

Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)