×
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ГТД

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос ГТД

    Здравствуйте.

    Подскажите пожалуйста, нужно ли проставлять ГТД в программе 1С бухгалтерии при вводе документа поступление товаров????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    ГТД цепляется к номенклатуре, а не к документу.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Ее нужно к номенклатуре цеплять или можно без нее? Есть ли закон какой-нибудь?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    Если Вы плательщик НДС, то при реализации этого товара в сч-ф необходимо указывать № ГТД (постановление Правительства № 914).
    Если Вы на спецрежимах (ЕНВД, УСНО, ЕСХН), то вам это не нужно.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    мы не реализовываем товар, мы его покупаем.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2007
    Сообщений
    75
    Вопрос заключается, как работать в 1С либо как правильно учитывать ГТД? Нет законов, в которых указывается, как "цеплять". "Цеплять" ГТД к номенклатуре в 1С нужно для того, чтобы при отгрузке был правильно оформлен счет-фактура.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну и КП красиво заполнялась

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    [quote]мы не реализовываем товар, мы его покупаем.[/quote
    Я поняла, что покупаете. Потом вы его продаете? Если да, то при реализации этого товара №ГТД по которой этот товар приобретался должен быть указан в сч-ф. Это правило распространяется на плательщиков НДС.

  9. #9
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от lopa Посмотреть сообщение
    ГТД цепляется к номенклатуре, а не к документу.
    Можно вопросы?
    Во-первых:
    А где и когда заполняется ГТД?
    при вводе начальных остатков ГТД не заполнили, потому что программа не спрашивала ГТД. Теперь при отгрузке идет синяя строчечка-ругалка, что забалансовый счет ГТД " не доволен".
    Во-вторых: при поступлении новых товаров уже вводили ГТД в полученном счете-фактуре. Но при реализации - в выставляемый счет-фактуру ГТД не становится??? Почему?

    Как можно исправить эти две ситуации?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)