Программа 1С: Бух учет ред 4.5, 7.70.500
Ситуация: в октябре был получен от покупателя аванс, с аванса заплачен НДС, выписана сч-ф на аванс. В декабре состоялась реализация. Сформировала акт оказанных услуг (предоплата зачтена автоматически Дт.62.2 Кт 62.1 ). При выписке счета-фактуры НДС ставится опять к уплате и регистрируется в книге продаж. Знаю что это не правильно, ведь НДС мы платить повторно не должны. Подскажите пожалуйста,
- что делаю не правильно,
-каким документом нужно делать сторно или в ручную.
Заранее благодарна!





