У меня розничный магазин . Открылся в этом году в 4 квартале. В связи с предстоящей уплатой налога 15 % есть трудности подсчета базы :
-ассортимент огромен
-скидки (наценки) разнообразные
учитывать по каждой вещи очень долго - в день 20-30 вещей продается. Как вносить в затраты приходные накладные? Есть данные по инвентаризациям каждого месяца, где видно, какая наценка получилась за проданный за месяц товар. Можно ли использовать эту цифру, как "доход". Как это оформить?
Можно ли просто "на глаз" списывать поочередно по приблизительному расчету все накладные по порядку прибытия. (не факт, что товар из них уже продан) ?
Или надо пользоваться каким -то письмом Минфина с формулой?
Какой путь самый оптимальный ?







....
