Уважаемые Клерки, подскажите по такой проблеме:
Наша организация платила Фонду Поддержки Потребителей за сертификаты по счетам, которые выставлены были другой организации, письма о просьбе зачет эти платежи в счет будущих взаиморасчетов есть. Только как быть с НДС, если все документы (Атк, сч., сч.ф. ) оформлены на ту орг-ию, за которую мы платили...?? Как нам зачесть этот НДС? Спасибо большое за помощь заранее!


Ответить с цитированием
