Здравствуйте, уважаемые клерки!
Вот хочу поинтересоваться у вас...
Я нашла ошибку декларации по НДС за 2-ой квартал, НДС к уплате, хочу подать уточненку. Знаю, что вместе с уточненкой надо оплачивать налог, который недоплатили, но у нас по НДС висит переплата, которая с лихвой перекрывает это недоплату.
Будет ли достаточно письма, чтобы эту переплату зачли в счет погашения этой недоимки, или все-таки налог надо оплатить?
Спасибо!![]()






Оснований для штрафа совсем не вижу, на момент подачи уточненки недоимки нет.

