×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    Закрытие месяца - Себестоимость ГП. Помогите!

    Помогите пожалуйста!
    У меня 1С Бухгалтерия 7.7.
    Есть производство.
    Делаю следующее:
    1) Дт 43 Кт 40 Передача гот. продукции на склад 6 шт на сумму 11613,81
    2) Дт 90 Кт 43 Отгружена гот прод. со склада 6 шт на сумму 11613,81

    Делаю закрытие месяца и 1С мне выдает :
    Дт 43 Кт 40 Корректировка выпуска продукции 4728,74 руб
    Дт 90 Кт 43 Корректировка себестоимости продукции 4728,74 руб

    Для чего эти проводки? И это при условии что данной продукции на начало месяца в остатках не было, и на конец тоже не осталось.
    может у меня в настройках где-то не то выбрано?
    Потому, что на другую продукцию 1С корректировки делает ТАКИЕ, что на 43 счете у меня остается продукция по минусовой стоимости.

    Во всех учебниках написано, что должна быть корректировка стоимости между планом и фактом проводкой Дт 90 Кт 40
    А у меня все через 43 счет
    Помогите пожалуйста!
    НАдо закрывать квартал, а у меня такая каша!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Счет 40 закрылся?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    в октябре - да
    в ноябре-декабре - нет

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Снова док. "Закрытие месяца" за ноябрь, начинайте попорядку.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    Объясните зачем проводки
    Дт 43 Кт 40 Корректировка выпуска продукции 4728,74 руб
    Дт 90 Кт 43 Корректировка себестоимости продукции 4728,74 руб

    У меня на 43 минусовые остатки по ценам!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Отклонение плана от факта. Посмотрите оборотку по счету 20 только в разрезе видов номенклатуры - это фактические затраты, посмотрите справочник номенклатура, что прописано в поле "вид", т.е. виды номенклатуры могут включать несколько наименований номенклатуры (счет 43) и с/с соберется общая.

    Что то напутали в этих двух справочниках.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    В настройках "учет гот. прод." что стоит?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Velyus Посмотреть сообщение
    Отклонение плана от факта. Посмотрите оборотку по счету 20 только в разрезе видов номенклатуры - это фактические затраты, посмотрите справочник номенклатура, что прописано в поле "вид", т.е. виды номенклатуры могут включать несколько наименований номенклатуры (счет 43) и с/с соберется общая.

    Что то напутали в этих двух справочниках.
    Оборотка 20 в разрезе: ЗП, ЕСН, амортизация, материальные расходы.
    Нет у меня в 20-ом по видам продукции

    Номенклатура , что идет по 43 счету "вид" стоит Продукция

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Velyus Посмотреть сообщение
    В настройках "учет гот. прод." что стоит?
    Если Вы про Способ учета готовой продукции и полуфабрикатов - то стоит по фактической стоимости.

    В руководстве по ведению учета (книжка 1С к программе)
    написано, что именно это должно стоять по умолчанию.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)