×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335

    начисления по АДВ-6-1 не равны сумме начислений в АДВ-11

    Что-то в этом году не получается. Сформировались 2 пачки.
    Основная пачка СЗВ-4-2 - сумма начислений страх.часть-178249, накопит.часть 40708.
    Вторая пачка СЗВ-4-1 - сумма начислений страхов.часть 79726, накоп - нет.
    В АДВ-11 Общая сумма начислений страх.части 265931 руб, по накопит.части 46675,что соответствует данным всех отчетов.
    Однако если сложить суммы с 1 и 2 пачки не получается ни 265931, ни даже 46675.
    В чем дело? Что исправить? В СЗВ-4-1 и СЗВ-4.2 все суммы соответствуют суммам по карточкам сотрудников.
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. #2
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Проверьте, у все ли сотрудников есть номера ПФР, у меня у одного номер не был занесен в справочник и тоже суммы не сходились - в СЗВ данные по этому сотруднику просто не попадали.

  3. #3
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Irinka, Спасибо, попробую, потом отчитаюсь
    Оксана

  4. #4
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Спасибо огромное. Вся проблема была именно в этом. Успехов Вам.
    Оксана

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    71
    У меня такая картина - версия 1С 7,7 базовая.АДВ 11 заполняется вручную ,сначала заполняется задолженность на начало года,потом уплачено страховых взносов. Я заполнила :
    год 2008 задолженность 15744,уплачено 190744(начислено в 2008 году 175000.Казалось бы все верно,задолженность на конец 0.Но почему то при проверке выдается ошибка.Пишет:Ошибка в блоке задолженность: значение элемента- задолженность на начало должно быть неположительным.Я пробовала и с минусом задолженность занести,программа еще хуже ругается.
    В чем дело то? Как же надо заносить данные.Первый файл по сотрудникам формируется правильно.Может вместо 2008 надо 2007 поставить? У кого такая же ситуация откликнитесь!

  6. #6
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Нина60, задолженность указывается по платежам за предыдущий отчетный период - т.е. за 2007 год.
    Потом распределяется оплата - сначала погашается задолженность 2007 года, а что осталось - на 2008 относите. Потом из суммы начисленных за 2008 г платежей вычитаете сумму оплаты, которую вы к 2008 г.отнесли. Получается задолженность на конец года.

    т.е. должно быть примерно так(цифры условные):
    задолженность 2007 500 300
    уплата 2007 500 300
    уплата 2008 29500 19700
    задолженность 2008 600 350

    в данном примере всего за год уплачено 30000 и 20000, начислено 30100 и 20050 соответственно.

  7. #7
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Irinka Посмотреть сообщение
    Нина60, задолженность указывается по платежам за предыдущий отчетный период - т.е. за 2007 год.
    Точнее, за предыдущие отчётные периоды - 2007 и ранее. За какие периоды есть задолженности, теми годами их и ставят.
    С уважением,
    Виктор

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)