×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    ущерб арендодателю

    Как отразить проводками следующую хоз.операцию: компания закупила оборудование стоимостью менее 10 т.р., оприходовала на 10 счет в конце месяца списала на 20 счет, при этом сдает это оборудование в аренду (это основной вид деят-ти). Арендатор возвращает не все оборудование по акту приема-передачи. Сначала начисляем доход внереализац. Д76 К91.1 по рыночной цене, они оплачивают Д51 К76. А что с материалами? они вроде как уже списаны...... А что делать, если рыночная цена сейчас меньше цены, по которой это оборудование приобреталось ранее?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    нет никаких идей?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    Думаю, Вы не можете сдавать в аренду имущество, не числящееся в учете (раз списали его уже).
    В акте приемки-передаче оборудования должна была быть цена и по ней Вам должны были компенсировать недовозврат. НДС начислите еще.

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Наталия* Посмотреть сообщение
    Думаю, Вы не можете сдавать в аренду имущество, не числящееся в учете (раз списали его уже).
    Списание стоимости в затраты не означает списание с учета....
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а при чем тут ндс, на что его начислять

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Списание стоимости в затраты не означает списание с учета....
    ???
    И как же оно в налоговом учете числится?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а при чем тут ндс, на что его начислять
    На базу. Если Вы плательщики НДС, правда.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталия* Посмотреть сообщение
    На базу. Если Вы плательщики НДС, правда.
    может быть Вы имели ввиду, что я должна восстановить НДС с утраченных материалов, а базы для начисления НДС я не вижу,Наталия, может Вы дадите ссылочку на статью в НК?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...EE609E4F0E1722
    Реализация материалов

    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...09781530081C72

    Реализация ОС

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    Нет оснований восстанавливать. Вычет применен правомерно и операция по реализации подлежит налогообложению.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)