Подскажите пожалуйста. Забыли заплатить налог на имущество за 4-й квартал 2008г 186 руб. Теперь как я понимаю нужно сначало заплатить пеню, а затем налог? Подскажите как расчитать пеню?
Подскажите пожалуйста. Забыли заплатить налог на имущество за 4-й квартал 2008г 186 руб. Теперь как я понимаю нужно сначало заплатить пеню, а затем налог? Подскажите как расчитать пеню?



Не обязательно, можно только налог.Теперь как я понимаю нужно сначало заплатить пеню
Best regards, Михаил
Аноним, так еще не опоздали вроде б?
сначала платим налог, потом пеню...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Помогите с заполнением декларации за год по налогу на имущество(заполняю первый раз).
Основное средство (компьютер) куплен в августе 22480р., амортизация составила
01.09 22480
01.10 22105
01.11 21731
01.12 21356
31.12 20981
1. Среднегодовая ст-ть им-ва за налоговый переод 8358, сумма налога 184-верно ли?
2. Сумма налога за 3кв.2008 г составила 25р.-нужно ли эту сумму отражать в годовой декларации, если да то в какой строке?
3. Какую сумму мы указываем в разделе 1 по строкам 030 и 040?
Аноним, а элементарно почитать Инструкцию к Декларации?![]()
Срок уплаты налога на имущество за 4 кв. 2008-конец марта 2009г.
Вы еще никуда не опоздали.)))
Инструкцию читала, не разобралась.
Аноним , читайте внимательнее
12) по строке с кодом 230 отражается сумма авансовых платежей, исчисленных по окончании отчетных периодов (первый квартал, полугодие, 9 месяцев), определяемая как сумма значений строк с кодами 180 Разделов 2 (с соответствующими отметками по строке "код вида имущества", кодами по ОКАТО и налоговыми ставками) налоговых расчетов по авансовым платежам, представленных в течение налогового периода;2. Сумма налога за 3кв.2008 г составила 25р.-нужно ли эту сумму отражать в годовой декларации, если да то в какой строке?
3) по строке с кодом 030 - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту представления Декларации по соответствующим кодам ОКАТО и КБК.3. Какую сумму мы указываем в разделе 1 по строкам 030 и 040?
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленного за налоговый период, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода
налогоплатильщик 4.13
Контрольные соотношения, не прошедшие проверку
12)
возможна ошибка в строке (в одной из строк) 030 разд.1,рекомендуем перепроверить все разд.2 и 3 по соответствующим КБК и ОКАТО
Ошибка: Неверный результат сравнения 159=0
14)
общая сумма авансового платежа в разд.1(по всем КБК+ОКАТО) не равна сумме авансового платежа,подлеж.уплате/к уменьшению всех разд.2 и 3.Необходимо проверить наличие всех комбинаций КБК+ОКАТО в разд.1 или наличие всех разд.2 и 3.
Ошибка: Неверный результат сравнения 159=0
50)
информационно!!!сумма по правой стороне равенства (положительная к начислению/отрицательная к уменьшению) из закладки "Раздел 2(1)" будет учтена при автоматизированном заполнении сумм по стр.030,040 в разд.1 по соответствующим КБК и ОКАТО.
Ошибка: Неверный результат сравнения 0.1=159
это вам в тех.поддержку Налогоплательщика или в раздел "Автоматизация".
Проверьте - у вас везде ОКАТО заполнено.
Аноним, шож вы так мучаетесь.
Смотрите в декларацию:
стр.150, стр.190-8358
стр. 220- 184
стр. 230- 25
разница в 159 руб. к доплате показывается в стр. 030 Раздела 1.
ВсЁ.
Чиж, с этим разобралисьпроверку не проходит декла, зполнено что-то не так. скорее всего окато не указано или не совпадает
Вопрос о вновь созданных:
Дата рег. фирмы 25.12.08, остаточную стоимость указывать и на 01.12 и на 31.12 или только на 31.12?
Shrilanka и Чиж большое спасибо за разъяснения все так и сделала окато правильное, может с програмой что-то.
Это если по логике, но в 2001-м была такая-же ситуация и в налоговой ЗАСТАВИЛИ показать остаток ОС на 01.12 - сказали "ну, так надо".
Спасибо shrilanka, что ответили, я уже дозвонилась до инспектора, в этот раз сказали "не надо".
(а про необходимость сдачи баланса не стали отвечать) (это, так, для информации, может кому пригодится).
Аноним, Баланс можете не сдавать. Первый отчетный год для вас 25.12.08-31.12.09.
по поводувсегда просите ссылку на НПАно в 2001-м была такая-же ситуация и в налоговой ЗАСТАВИЛИ показать остаток ОС на 01.12 - сказали "ну, так надо".
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)