×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос УСН-6, уменьшение налога на суммму взносов в ПФР

    Приветствую всех.

    Тут такой вопрос возник: какая сумма указывается в декларации (и соответственно участвует в расчетах) по стр. 110

    "Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр. 080"

    1) за каждый месяц взносы платим до 15 числа следующего месяца. Т.е. за декабрь взносы платились уже в январе. Поэтому какая сумма попадает в декларацию - без декабрьских (ведь фактически они были уплочены уже в следующем отчетном периоде) или с ними.

    2) если не попадают, то как быть с декабрьскими? Они игнорируются или попадут ли они в следующую декларацию как уплаченные в соответствующем периоде.

    3) в 2008 году были ошибки при платежах в ПФ. Соответственно, в этом году были внесены коректировки (доплачено) в феврале. Можно ли их учесть в декларации за 2009 год или они игнорируются в этом случае (т.к. по сути это платеж за 2008 год).
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если следовать букве НК, то в декларацию за 2008 год включаются все взносы, уплаченные за 2008 год до даты подачи декларации.
    Минфин по этому вопросу выпускает противоречивые письма, то так, то сяк.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если следовать букве НК, то в декларацию за 2008 год включаются все взносы, уплаченные за 2008 год до даты подачи декларации.
    Т.еподразумеваются платежи за 2008 отчетный год, независимо когда сделанные, но до подачи декларации?

    А если подаем корректировку, то учитываем уже дату корректировки?

    Минфин по этому вопросу выпускает противоречивые письма, то так, то сяк.
    Т.е. оптимально авансом заплатить в декабре за него же. Тогда все платежи за отчетный год будут в нем самом же. Или как лучше сделать?

  4. #4
    Шпанка
    Гость
    Подскажите пожалуйста, сейчас при составлении декларации за 2008 г (УСНО 6%) обнаружила ошибку в декларациях за полугодие и 9 месяцев. Декларации за те периоды составлялись в программе 1С, и 1С-ка почему то уменьшала налог не на сумму уплаченных страховых взносов, а на сумму начисленных (эти две суммы отличаются, уплачено меньше,чем начислено) В связи с этим налог уплатили меньше,чем следовало. Как быть сейчас? Нужно сначала подать уточнёнки за полугодие и 9 месяцев,а потом уже годовую?
    Заранее спасибо.

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Т.е. оптимально авансом заплатить в декабре за него же. Тогда все платежи за отчетный год будут в нем самом же.
    Да, оптимальнее платить так. Тогда не будет никаких споров, когда включать
    эти две суммы отличаются, уплачено меньше,чем начислено
    Уплачено после дня подачи декларации?
    Нужно сначала подать уточнёнки за полугодие и 9 месяцев,а потом уже годовую?
    Главное годовую правильно сдать, квартальные можно не пересдавать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)