×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2008
    Сообщений
    67

    Декларация НДС -суммовая разница

    День добрый подскажите В какой строке в декларации по НДС отражаются положительные суммовые разницы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Появились откуда?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    160, 170 строки.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2008
    Сообщений
    67
    суммовые разницы от реализации.

    А Они должны учитываться на 90 или 91 сч ?

  5. #5
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    на 91

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    160, 170 строки.
    Вы это серьёзно?
    А я всю жизнь писала по стр.20 и 30

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    По 020 строке -налоговая база по НДС от реализации и она должна равняться в декларации по прибыли по строке "доходы",
    а суммовые-это внереализационные доходы по налогу на прибыль и стр.160 по НДС.

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    на 91
    а зачем на 91, с чем связано такое решение?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    да все разницы и суммовые и курсовые -на 91 счете отражаются.

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    и суммовые
    чет я вобще не пойму откуда в бухучете появились эти суммовые...когда их уже давно нет по определению...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Это я из другой ветки перенесла исправляюсь "курсовые"

  12. #12
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Ну курсовые допустим, а что НДС туда тоже?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Да. В Дебет 91

  14. #14
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а что так?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    60-91=3000
    91-68НДС (по расчетной ставке)=458

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    люди,а я по реализацию товаров и услуг по декларации НДС всегда писала по строкам050,вместо 020 и что сейчас сдавать уточненку?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если потребуют - напишите объяснительную.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    да уже потребовали

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    60-91=3000
    91-68НДС (по расчетной ставке)=458
    вы че это серьезно? Какой тут НДс, если разница по сч 60?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    А откуда вообще НДС по курсовым разницам? ?

  21. #21
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    суммовые разницы от реализации.
    вроде отсель...

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А откуда вообще НДС по курсовым разницам? ?
    из статьи 162 НК

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)