ООО платило арендную плату (за пользование транспортным средством) физ. лицам, двое являются нашими сотрудниками, двое нет. Как правильно отчитаться по подоходному налогу?
ООО платило арендную плату (за пользование транспортным средством) физ. лицам, двое являются нашими сотрудниками, двое нет. Как правильно отчитаться по подоходному налогу?


Милиана, подать на всех (и сотрудников, и несотрудников) сведения о доходах по форме 2-НДФЛ.
3-ндфл - это уже их личная забота в случае необходимости.
А если мы подавили отчет без этих сведений, то нужно подавать отдельно на них и за это начислят пени, т.к. срок сдачи отчета до 1 апреля?


Милиана, не пени, а штраф - 50 рублей за каждую непредставленную вовремя справку.
По сотрудникам-то сдали хоть? Если сдали, то по ним просто уточненные сведения. За это не штрафуют.
По сотрудникам сдали. Спасибо за ответы.
ИП, на ОСНО надо сдавать 3-НДФЛ.
На 31/12/08 года на расчетном счет оставил деньги - 500 000,00.
С них уже точно 13% удерживают?
Это все суммы которые пришли от покупателей.
Задолженности перед поставщиками нет....
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)