×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    не профессор
    Гость

    1С усн и материалы

    Добрый день, с 1 .01.09 при УСН можно списывать материалы оплаченные и оприходованные до 01.01.09 при определении налоговой базы за 1 кв. 2009.Есть письмо МФ.Каким документом это делается?(Треб-накладной не получается).Программа УСН 1С 7.7 релиз160.Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    я думаю, должен другой релиз выйти, в котором и будет это реализовано, а пока надо списать и ручной проводкой принять к учету...
    с другой стороны, не понимаю, если у Вас материал оприходован и оплачен, почему же он у Вас не принимается к учету-то????? значит не весь оплачен....
    Последний раз редактировалось tatyana1604; 06.04.2009 в 18:47.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    в 160 релизе сказано, что если материалы поступили в 2008 г., а оплачены в 2009 г., то они примутся к расходам в момент оплаты, а если материалы поступили и оплачены в 2008 г., то они примутся к расходам в момент списания таких материалов,
    так что проверяйте оплату...
    Последний раз редактировалось tatyana1604; 06.04.2009 в 19:05.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    да, и запустите обработку из сервис-доп. возможности "ввод остатков непризнанных расходов"

  5. #5
    не профессор
    Гость
    Спасибо за ответ, но у нас почему то нет"ввод остатков непризнанных расходов"

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от не профессор Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, но у нас почему то нет"ввод остатков непризнанных расходов"
    после обновления программы нужно было скопировать сожержимое папки ExtForms, вот там как раз она и содержится ))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: ert OstPP.ert (28.5 Кб, Просмотров: 130)
    Последний раз редактировалось tatyana1604; 08.04.2009 в 19:33.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    держите, скопируйте в папку ExtForms, потом, если в доп возможностях не появится, нажмите кнопку "изменить" - "внести в список" и выберете файл OstPP.ert

  8. #8
    Клерк Аватар для Олька71
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    63
    Добрый вечер. Не знаю, что делать, сложилась следующая ситуация. Материалы были получены и израсходованы в декабре 2008 г. Оплата произведена в феврале 2009 г. Программа УСН 1С 7.7 релиз 160. Учет в программе начали вести с 01.01.2009 г. На 01.01.09 завела остатки с использованием вспомогательного счета.
    Дт 00 Кт 60.2 - задолженность перед поставщиками.
    Оплатила в феврале (выписка банка). В расходы не встает сумма погашенной задолженности. Я понимаю, что поступления материалов было в 2008 г. Может в этом все дело? Как поступать в таком случае? Помогите.
    Последний раз редактировалось Олька71; 09.04.2009 в 18:10.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от Олька71 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Не знаю, что делать, сложилась следующая ситуация. Материалы были получены и израсходованы в декабре 2008 г. Оплата произведена в феврале 2009 г. Программа УСН 1С 7.7 релиз 160. Учет в программе начали вести с 01.01.2009 г. На 01.01.09 завела остатки с использованием вспомогательного счета.
    Дт 00 Кт 60.2 - задолженность перед поставщиками.
    Оплатила в феврале (выписка банка). В расходы не встает сумма погашенной задолженности. Я понимаю, что поступления материалов было в 2008 г. Может в этом все дело? Как поступать в таком случае? Помогите.
    скорее всего и Вы не ввели остатки по счетам ПП

  10. #10
    Клерк Аватар для Олька71
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от tatyana1604 Посмотреть сообщение
    скорее всего и Вы не ввели остатки по счетам ПП
    Извините, может я не очень понимаю? Что такое остатки по счетам ПП и как их ввести? Спасибо.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от Олька71 Посмотреть сообщение
    Извините, может я не очень понимаю? Что такое остатки по счетам ПП и как их ввести? Спасибо.
    а Вы вообще что такое 160 релиз читали???? откройте помощь-дополнение к описанию и прочитайте про 160 релиз, тогда поймете, а обработку на ввод остатков по счетам ПП я выложила раньше
    а если у Вас база с этого года, то введите ручной операцией остатки по счета ПП (ввод непризннных остатков)

  12. #12
    Клерк Аватар для Олька71
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от tatyana1604 Посмотреть сообщение
    а Вы вообще что такое 160 релиз читали???? откройте помощь-дополнение к описанию и прочитайте про 160 релиз, тогда поймете, а обработку на ввод остатков по счетам ПП я выложила раньше
    а если у Вас база с этого года, то введите ручной операцией остатки по счета ПП (ввод непризннных остатков)
    Извините конечно, что мучаю Вас вопросами, просто в этом деле я новичок, и вопросов много. Программу установили только в этом году. Если Вам не очень затруднительно как должна выглядеть проводка с использованием счета ПП. Будьте добреньки. Заранее спасибо.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2008
    Сообщений
    18
    подскажите пожалуйста у меня программа 1с упрощенка.
    как мне заполнить "сведения об организации" в закладке "Настройки" если мы ИП УСН6% -(учитываются только доходы)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    mari*n,
    если мы ИП УСН6% -(учитываются только доходы)
    там всё предусмотрено.
    лето - это маленькая жизнь

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2008
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    mari*n,

    там всё предусмотрено.
    там действительно все предусмотрено, но я не знаю что выбрать. подскажите пожалуйста.
    вот что там написано
    в закладке "настройки"
    признавать авансы доходами в момент реализ-поставила галку
    включать суммовые разницы в стоим активов тоже поставила
    учет расходовв валюте нет галки

    выделять ндс (расходы по ндс принимать обособленно )нет галки
    порядок признания расходов по товарам -наверное все же правильнее по факту получения дохода

    порядок признания материальных расходов -по факту списания поставила
    .

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    mari*n, вроде всё верно.
    лето - это маленькая жизнь

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да без разницы все то, что касается расходов. Они у ИП на УСН 6% никак нигде не фигурируют в учете

  18. #18
    Клерк Аватар для Олька71
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    63
    Люди, помогите новичкам, ПЛИЗ!!! 1С УСН 7.7 релиз 160. Программу веду с этого года. Материалы получены и израсходованы в 2008, а оплачены в 2009. Сумма оплаты не встает в расходы при исчислении налоговой базы. Мне посоветовали
    Цитата Сообщение от tatyana1604 Посмотреть сообщение
    а если у Вас база с этого года, то введите ручной операцией остатки по счета ПП (ввод непризннных остатков)
    Как должна выглядеть операция в ручную (в смысле Дт какой Кт)? Ответьте кто нибудь.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от mari*n Посмотреть сообщение
    там действительно все предусмотрено, но я не знаю что выбрать. подскажите пожалуйста.
    вот что там написано
    в закладке "настройки"
    признавать авансы доходами в момент реализ-поставила галку
    включать суммовые разницы в стоим активов тоже поставила
    учет расходовв валюте нет галки

    выделять ндс (расходы по ндс принимать обособленно )нет галки
    порядок признания расходов по товарам -наверное все же правильнее по факту получения дохода

    порядок признания материальных расходов -по факту списания поставила
    .
    проверьте, в сервисе - сведения об организации - закладка УСН - объект налогообложения должен стоять "Доходы", причем, если будете изменять, сначала поставьте дату принятия изменений нужную Вам

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от Олька71 Посмотреть сообщение
    Люди, помогите новичкам, ПЛИЗ!!! 1С УСН 7.7 релиз 160. Программу веду с этого года. Материалы получены и израсходованы в 2008, а оплачены в 2009. Сумма оплаты не встает в расходы при исчислении налоговой базы. Мне посоветовали


    Как должна выглядеть операция в ручную (в смысле Дт какой Кт)? Ответьте кто нибудь.
    Документы - ввести операцию вручную:

    1) Дт ПП.М.1 - субконто контрагент - договор - расходы на приобретение товаров и материалов - сумма - сод. проводки "Формирование остатков переходного периода" - NЖ ПП (формирование долгов по контрагентам, в том числе подотчетникам)

    2) Дт ПП.Н. субконто те же контрагенты - тот же договор - тот же расход на приобр тов и мат - сумма - то же содерж проводки - тот же журнал (формирование долгов по НДС)

    все! при вводе остатков материалов, Вы должны были выбирать этих же контрагентов и договоры

    соответственно, при списании этих материалов, по этим контрагентам, они будут приниматься к расходам (по крайней мере должны), пробуйте, не получиться, пишите...

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от mari*n Посмотреть сообщение
    признавать авансы доходами в момент реализ-поставила галку
    включать суммовые разницы в стоим активов тоже поставила
    учет расходовв валюте нет галки


    Цитата Сообщение от mari*n Посмотреть сообщение
    порядок признания материальных расходов -по факту списания поставила.
    по-моему, вот это Вам вообще не принципиально, Вам же расходы как таковые вообще не нужны....

  22. #22
    Клерк Аватар для Олька71
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    63
    Ввод остатков сделала, как Вы говорили, на сумму задолженности по контрагенту
    Цитата Сообщение от tatyana1604 Посмотреть сообщение
    Документы - ввести операцию вручную:

    1) Дт ПП.М.1 - субконто контрагент - договор - расходы на приобретение товаров и материалов - сумма - сод. проводки "Формирование остатков переходного периода" - NЖ ПП (формирование долгов по контрагентам, в том числе подотчетникам)
    Что делать дальше?

    По этому ответу не поняла???
    Цитата Сообщение от tatyana1604 Посмотреть сообщение
    при вводе остатков материалов, Вы должны были выбирать этих же контрагентов и договоры
    Я остатки материалов не заводила, так-как их нет. Мы получили материалы в 2008, и израсходовали их в 2008. Осталась только задолженность поставщику.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от Олька71 Посмотреть сообщение
    Ввод остатков сделала, как Вы говорили, на сумму задолженности по контрагенту

    Что делать дальше?

    По этому ответу не поняла???

    Я остатки материалов не заводила, так-как их нет. Мы получили материалы в 2008, и израсходовали их в 2008. Осталась только задолженность поставщику.

    все... сорри....не в ту степь занесло...
    по идее, теперь после оплаты должен принять расход!!!
    перепроведите все документы с начала года

  24. #24
    Клерк Аватар для Олька71
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    63
    Ура!!! Все получилось! Огромное Вам спасибо!

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    321
    Цитата Сообщение от Олька71 Посмотреть сообщение
    Ура!!! Все получилось! Огромное Вам спасибо!
    рада была помочь

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2008
    Сообщений
    18
    tatyana1604
    Cпасибо большое!! все поняла,"Доходы" поставила

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)