За прошлый год в ПФР вышла переплата. В этом году заплатили с учетом прошлогодней переплаты. Как указать в расчете авансовых платежей? ПО строкам 30-50 мы ведь должны указывать подлежащие уплате ( т.е. начисленные взносы).
За прошлый год в ПФР вышла переплата. В этом году заплатили с учетом прошлогодней переплаты. Как указать в расчете авансовых платежей? ПО строкам 30-50 мы ведь должны указывать подлежащие уплате ( т.е. начисленные взносы).



Никак не указывать
Меня это тоже интересует.А еще как писать в 1 разделе - уплаченные или начисленные суммы?
начисленные.
Правильно ли я понимаю, что при заполнении раздела 2.1. (уплата) мы ставим сумму перечисленного налога за январь напротив 1-го месяца, если она прошла до 15 февраля? А если за февраль налоги перечислили 16 марта (т.к. 15-е число было воскресеньем), то эта сумма уже стоит напротив 3-го месяца?



weih, не верно, там ставятся суммы уплаченные ЗА январь, февраль, март. А не уплаченные В эти месяцы.
Поэтому дата уплаты взносов роли никакой не играет
У меня сходная ситуация - на конец 2008 года возникла переплата. Инспектор предложила в январе заплатить на эту сумму меньше. Но в расчете авансовых платежей нет строки, в которой указывается входящий остаток. Как быть? Ведь на конец года по данным декларации у меня получится задолженность перед ПФР, которой реально НЕТ!



Откуда возникнет задолженность, если в декларации нет ни входящего сальдо, ни сальдо на конец периода?
Как откуда? - разница между начислением за текущий год и оплатой за вычетом переплаченных в предыдущем году средств?
Раздел 2.1. Строка 015?



ElenaGu, эта цифра не говорит о том, что у Вас есть задолженность. Там показывается сколько взносов уплачено за год. Только и всего. Это вообще справочный раздел
То есть я правильно понимаю, что можно не обращать внимания на то, что в Декларации в строке 015 на конец года у меня получится разница между начислением и оплатой за текущий год?



Да
Подскажите пожалуйста, уважаемые, если за 1 квартал не было деятельности з-та не начислялась - расчет ЕСН сдавать или нет? Нулевой - да?



Движения по р/счету или по кассе были? Если не было, то сдается вместо налога на прибыль, имущества, ЕСН и НДС единая упрощенная декларация
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)