Добрый день, тут такая история, при переходе с 7 на 8- ку , переносили остатки. Остаток входящзий по 68.2 в корне неверный. Т.е. там подавалисьНДС к возмещению ,уточненки и т.п. Пред. бух,не сделала положенные проводки. Аудитор посоветовала сделать все эти проводки этим годом с задействованным счетом ( НДС неизвестный), короче не к этому. Нужно каким то образом в 8-ке обнулить входящий 68.2. Как это сделать?




