×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883

    Входящий остаток по 68.2 ,- обнулить

    Добрый день, тут такая история, при переходе с 7 на 8- ку , переносили остатки. Остаток входящзий по 68.2 в корне неверный. Т.е. там подавалисьНДС к возмещению ,уточненки и т.п. Пред. бух,не сделала положенные проводки. Аудитор посоветовала сделать все эти проводки этим годом с задействованным счетом ( НДС неизвестный), короче не к этому. Нужно каким то образом в 8-ке обнулить входящий 68.2. Как это сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    не вводить остатки по сч.68.2

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ввести проводки которые не сделала предыдущий бухгалтер

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    не вводить остатки по сч.68.2

    не получается, тогда сразу вылезают остатки на конец периода по 000 счету.

    ввести проводки которые не сделала предыдущий бухгалтер


    Ввести проводки тож не получится т.к. это 1С 7.7. и толку никакого.
    там по новым проводкам придется задействовать новый счет типа 76 (ндс неизвестный) в новой программе,для коретировки нормального остатка на начало года.

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    при чем здесь 1С 7,7 и не возможность ввести правильные проводки в этом году которые не отражены по прошлым периодам?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    при чем здесь 1С 7,7 и не возможность ввести правильные проводки в этом году которые не отражены по прошлым периодам?

    как вы предлагаете это сделать? вх. остаток 2 млн по Д, должен быть 256 тыс ?

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    предлагаю остаток исходящий по прошлому году и входящий по этому должен быть одинаковым, а уже проводками в этом году корректировать до нужной цифры

  8. #8
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    предлагаю остаток исходящий по прошлому году и входящий по этому должен быть одинаковым, а уже проводками в этом году корректировать до нужной цифры

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    предлагаю остаток исходящий по прошлому году и входящий по этому должен быть одинаковым, а уже проводками в этом году корректировать до нужной цифры

    да он и так одинаковый. но неверный и там и там. если корректировать верными цифрами ( ндс к уплате и ндс восстановл из бюджета,ндс оплаченный ), цифра на конец периода получится не та. Там беда в том что , входящий с 2007 тоже не идет. Для того и хотела обнулить. Сделать бух справку на весь 2008 г, и в итоге выйдет нормальный вх. остаток на 2009.

  10. #10
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Galateya, все исправления в БУ вносятся текущим периодом, а вы хотите баланс на начало года изменить - это неправильно

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    Galateya, все исправления в БУ вносятся текущим периодом, а вы хотите баланс на начало года изменить - это неправильно

    я не хочу меня баланс на начало года. я хочу текущим периодом внести справку и поквартально в этой справке прописать движения. Я же в начале говорила об этом.

  12. #12
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Нужно каким то образом в 8-ке обнулить входящий 68.2. Как это сделать?
    Я посчитала главным вот этот вопрос.
    Тогда непонятно, в чем проблема. У вас в 7ке не была разнесена оплата или начисление НДС?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    Я посчитала главным вот этот вопрос.
    Тогда непонятно, в чем проблема. У вас в 7ке не была разнесена оплата или начисление НДС?

    да, но пред.бух подала на ндс возмещ 2 кв 2008 и 3 кв 2008. решение за 2 кв не взяла и естественно проводки не внесла, за 3 кв дали только что. + вход.сальдо с 2007 г. неверно.
    совет аудита - обнулять текущ.периодом вх. сальдо на начало 2009 и делать соответсв. проводки поквартально за 2008.тогда остатки на начало 2009 будут полностью правильными и совпадать со сверкой из налоговой.
    Загвоздка в 000 сч. остатки перенесены к 000 д 68.2 .
    Последний раз редактировалось Galateya; 15.04.2009 в 14:52.

  14. #14
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    решение за 2 кв не взяла
    решение о чем?
    за 3 кв дали только что
    отказали в вычете?
    Последний раз редактировалось shrilanka; 15.04.2009 в 15:01.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    решение о чем?
    возмещение ндс

  16. #16
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    возмещение ндс
    вам отказали в вычетах?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    вам отказали в вычетах?
    наоборот. разрешили . по итогам 2 и 3 кв 2008 г,ндс к возмещению НАМ. в счет уплаты налога за 4 кв, частично за 1 кв и еще остатеся на 2009 .

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    о пред.бух подала на ндс возмещ 2 кв 2008 и 3 кв 2008. решение за 2 кв не взяла и естественно проводки не внесла, за 3 кв дали только что.
    я так вас плохо понимаю... у меня проводки на 68.2 делаются на основании книги покупок и книги продаж, если речь идет об 1С, и ни как не зависит от решения налоговой... насколько я понимаю в случае отрицательного решения налоговой бухи делают корректировку с 68 счета... если у вас сейчас все решения налоговой в вашу пользу то на текущее время у вас сальдо должно идти с ними..

  19. #19
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    я так вас плохо понимаю... у меня проводки на 68.2 делаются на основании книги покупок и книги продаж, если речь идет об 1С, и ни как не зависит от решения налоговой... насколько я понимаю в случае отрицательного решения налоговой бухи делают корректировку с 68 счета... если у вас сейчас все решения налоговой в вашу пользу то на текущее время у вас сальдо должно идти с ними..
    вот и я не оченб поняла. думала наоброт надо сторнировать Д68-К19.
    Galateya вам надо выверять ваши декларации и книги покупок и доделывать провдки тогда. да и вообще сверу с налоговой сделайте,если ее еще нет

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    попробую объяснить.
    Я взяла сверку с налоговой. увидела сальдо на период. Обратным методом вычислила все движение по НДС.
    в 2007,2008 году огромное кол-во уточненок,доп листов и прочее. в 2007 вообще ничего не ясно, с 2008 в принципе разобралась.
    Входящее сальдо тянущееся с замороченного 2007 г -НЕВЕРНО.
    в 2009 компания перешла на 1С 8.
    Просто закинули все остатки на конец 2008. остаток по 68.2 НЕВЕРНЫЙ. ДЛЯ того чтоб вывести сейчас все правильно и нужна эта хитрая композиция обнуление вх.остатка с 2008 , корректировать буду 01.04.2009 или 31.03.2009.
    у меня сложность сейчас с вх. остатком Д 68,2 ,К 000.

  21. #21
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Galateya, а что тогда 31.03.09 собираетесь корректировать, если на 01.01.09 введете нули?
    как у вас баланс на начало года пойдет?
    имхо, уточните у своих аудиторов, что они имели в виду под этой самой хитрой операцией обнуления

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)