×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Что делать с отмененной счет-фактурой?

    в 2008 году была отгрузка по с-ф на сумму около 3000 руб. Сейчас, почти год спустя, выяснилось, что отгрузку по той счет-фактуре отменили.
    В учете она прошла, в налоге на прибыль мы ее тоже учли.

    Сейчас эта сумма зависла у меня по дебету 76.5 счету. Разумеется, к возмещению я ничего подавать не буду. Что можно теперь с этой счет-фактурой сделать, чтобы она не болталась в оборотке?

    Спасибо!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, не понятно. ВАША отгрузка не прошла или ВАМ?

  3. #3
    бухгалтер Аватар для Snaky
    Регистрация
    06.03.2008
    Сообщений
    346
    а что значит отменили????
    был факт отгрузки..... и остался фактом....
    товар вернули???

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Вниз

    при таком подходе - всё списывайте на 91

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    аноним, вы всех ввели в заблуждение

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Мы отгрузили. Просто бухгалтер, отвечающий за отгрузку, забыл сообщить, что товар не приняли. У меня числится в базе, будто отгрузка прошла, на самом деле товар не приняли и отгрузки не было!

    Какой проводкой можено списать, подскажите, пожалуйста!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    65
    Загляните в мою тему...я фактически с той же проблеммой бьюсь..

  8. #8
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы отгрузили. Просто бухгалтер, отвечающий за отгрузку, забыл сообщить, что товар не приняли. У меня числится в базе, будто отгрузка прошла, на самом деле товар не приняли и отгрузки не было!

    Какой проводкой можено списать, подскажите, пожалуйста!
    у вас тогда сторно реализации и уточненки по прибыли и НДС за 2008г

  9. #9
    Аноним
    Гость
    если сумма зависла на 76,5 - договоритесь с коммитентом как вам откорректировать эту реализацию.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    у вас тогда сторно реализации и уточненки по прибыли и НДС за 2008г
    наше "бухгалтерское сторно" для прошлого года не подойдёт. Нужно затрагивать не 90 счет, а прибыли и убытки прошлых лет
    и про "уточнёнки"-не обязательно, т.к. налога к доплате нет.

  11. #11
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    наше "бухгалтерское сторно" для прошлого года не подойдёт. Нужно затрагивать не 90 счет, а прибыли и убытки прошлых лет
    и про "уточнёнки"-не обязательно, т.к. налога к доплате нет.
    никто и не говорил про стррно в БУ старым периодом

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Т.е. я делаю сторно этим годом, да?

    А уточненку обязательно? Я не претендую на возврат переплаты

  13. #13
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    сторно этим годом. вернее дял БУ проводка будет в Кт 91.1 и ПНА по этим суммам, если ПБУ 18 применяете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)