Уважаемые клерки подскажите.
Автосалон, занимается продажей поддержанных авто купленных у физика.
В связи с новым постановлением НДСом облагается только разница от цен (покупи-продажи) а вто как оформить счет факуру.
Была на семинаре - лектор посоветовал оформлять сч/ф только на разницу и ее заносить в книгу продаж.
Это хорошо, если мы продадим машину физику.
А вот что делать если покупатель Юр лицо?
Ему мы обязаны выписать торг-12 + сч/ф на всю стоимость покупки (мы на ОСНО). Но если я занесу это с/ф в книгу продаж то как показать что не весь НДС "мой"?
А если я не занесу ее в книгу продаж, а сделаю свою сф/ф только на разницу то при возможной встречной проверке будет ...... не очень хорошо - у них одна сч/ф у меня другая
Как же поступить??






