Нас наш контрагент "А" попросил перечислить деньги не ему, а другой организации "Б".
1) Мне кажется ведь это как-то должно оформляться? ведь не просто, позвонили , сказали и всё?
2) В платёжке я указываю реквизиты Б, и таким образом это ненужный контрагент попоадает в 60 счет. А у контрагента А не закрывается задолженность? МОжет есть какая-то хитрость, как это проводят в 1с 8.1?
Спасибо всем заранее за помощь.





